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老師以前年度所得稅匯算清繳未填報業務招待費,能在當期的匯算清繳中填報嗎

2024-03-28 22:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-28 22:26

你好!不可以!以前年度的只能去以前年度調整。

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快賬用戶6995 追問 2024-03-28 22:28

不可以在本期調增嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-28 22:29

你好!不可以呀!得去更正以前年度的報表

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快賬用戶6995 追問 2024-03-28 22:32

那如果是不用補稅的話不填數還有影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-28 22:32

你好!不用補稅也沒關系。

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快賬用戶6995 追問 2024-03-28 22:33

就是說不用補稅的話不填也沒事是吧

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齊紅老師 解答 2024-03-28 22:35

你好,是的。就是最后查出來也不用補稅,也沒啥影響。

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相關問題討論
你好!不可以!以前年度的只能去以前年度調整。
2024-03-28
可以更正以前年度企業所得稅匯算
2024-03-28
你好 業務招待費是指企業為經營業務的需要而支付的應酬費用,如餐飲、正常的娛樂活動等產生的費用支出。 企業視同銷售的業務招待費117萬元×60%,和當年銷售收入5‰部分,按照孰低原則確定準予稅前扣除的業務招待費支出
2024-02-21
你好,同學。 不行的喔。
2022-07-11
您好 不是的 是收入的0.5%跟實際發生的60% 哪個低就按哪個扣除
2022-04-25
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