您好 不是的 是收入的0.5%跟實際發生的60% 哪個低就按哪個扣除
企業匯算清繳時業務招待費只能扣除發生額的60%還不能超過營業收入的千分之五,超過多少會被稅務局容易查到
老師,請問在填寫企業年度所得稅匯算清繳時,業務招待費能夠稅前扣除是營業額的千分之五嗎
所得稅是根據利潤計算的,業務招待費是全部記入管理費用的,是年底所得稅清繳業務招待費按百分之60和收入千分之五填寫,利潤調增嗎
匯算清繳時,去年發生業務招待費100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業務招待費實際稅前扣除金額是多少?@郭老師
老師你好,所得稅匯算清激,業務招待費準予扣除的是不含稅銷售額的千分之五嗎?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
老師我的收入百分之0.5要低一些,帳載金額是不是就填收入的千分之五啊
賬載金額是您賬上記錄的業務招待費金額 稅收金額是收入的0.5%跟實際發生的60%?哪個低就按哪個 收入百分之0.5要低一些,稅收金額就是這個
那老師我的營業額是8萬,稅收金額是400.我的帳載金額是9000,那這8600塊錢就是要上的稅嗎
稅前扣除就只能扣除400是嗎
80000*5/1000=400? ?9000*0.6=5400 ?是只能扣除400 納稅調增9000-400=8600
老師請問黃色這欄我應該填什么
這是單獨有表的 不需要您填寫 符合條件系統自動帶入數據的
我的就是黃色,不能申報,要自己填寫?
您選表的時候有沒有勾選A107040表格啊
沒有,要勾選嗎
對啊 當然要勾選了
老師麻煩幫看看哈,我現在總共勾了基礎信息表,主表,納稅調增項目明細表,職工薪酬支出明細調整表,企業所得稅彌補虧損明細表,減免所得稅優惠明細表,零售行業,還需要選其他的嗎
請問有廣告費支出嗎 有固定資產折舊嗎
這兩項都沒有老師
那就勾選上面那些表格就好了
老師我勾選了減免所得稅優惠明細表后,是不是不需要填寫啊?我勾選了這張表以后上面黃色的空格就不在了
老師您看看,第一行空著的不知道要不要填
老師我是小白麻煩老師了
第一行應該是系統自動帶入數據 不要填寫的 您的您看可以自動帶入么 不能的話 要自己填