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所得稅是根據利潤計算的,業務招待費是全部記入管理費用的,是年底所得稅清繳業務招待費按百分之60和收入千分之五填寫,利潤調增嗎

2022-12-07 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-07 21:11

你好,業務招待費所得稅清繳,業務招待費按百分之60和收入千分之五兩者較小的金額扣除,剩余部分做納稅調增處理?

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快賬用戶2399 追問 2022-12-07 21:20

剩余金額我就得調增到利潤總額里面,前期計算所得稅都是按照招待費全額計算,后期的清繳進行調整是吧,

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齊紅老師 解答 2022-12-07 21:21

你好,準確來說剩余部分是調增應納稅所得額,而不是調增到利潤總額。 應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減 季度申報的時候,招待費全額扣除,匯算清繳的時候做納稅調增處理?

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快賬用戶2399 追問 2022-12-07 21:23

我家是測繪公司給樓房測繪,后期活干不完了聘請第三方干測繪,他們給我開發票,這個我下在管理費用里面的其他,能全部算入所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-07 21:23

你好,聘請第三方干測繪,這個是可以全額稅前扣除的?

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快賬用戶2399 追問 2022-12-07 21:25

辦公費,物料消耗,汽車維修,這些都可以全額扣除嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-07 21:26

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶2399 追問 2022-12-07 21:26

職工發的春節福利這個下在福利費,這個怎么扣除

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齊紅老師 解答 2022-12-07 21:27

你好 企業發生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除。 (如果之后是不同問題,請重新發起提問,謝謝配合。)

你好

企業發生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除。
(如果之后是不同問題,請重新發起提問,謝謝配合。)
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你好,業務招待費所得稅清繳,業務招待費按百分之60和收入千分之五兩者較小的金額扣除,剩余部分做納稅調增處理?
2022-12-07
這個的話,剛成立,沒有收入,屬于籌建期。所以,不受收入5%。的限制 因此 調增40%的哈
2020-05-14
你好 是的,你的理解是正確的
2022-04-14
不是,不管金額多少都是需要調整的,是收入的千分之五和招待費的百分之60%,哪個低允許扣除哪個
2021-05-25
對,就是明年匯算清繳的時候再納稅調整。
2024-04-12
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