你好,業務招待費所得稅清繳,業務招待費按百分之60和收入千分之五兩者較小的金額扣除,剩余部分做納稅調增處理?
老師,所得稅年度匯算清繳,去年11月成立,發生了業務招待費600,但是沒有收入,業務招待費百分之60和收入千分之5孰低,就是0,需要全額調增嘛
老師,公司去年是負利潤200多萬,業務招待費是16萬,匯算清繳業務招待費是按發生額的60%,跟收入的千分之五最大數填嗎
所得稅是根據利潤計算的,業務招待費是全部記入管理費用的,是年底所得稅清繳業務招待費按百分之60和收入千分之五填寫,利潤調增嗎
2024年1月的業務招待費超過當月收入千分之五,是不是可以不管,等下一年企業所得稅匯算清繳時,按當年總收入千分之五來調
老師我家收入是:624299.41元 招待費是242168.80元 收入的千分之五是:3121.49 招待費的60%是145301.28 那我報企業所得稅年報的時候,業務招待費那一欄 賬載金額填:242168.80 稅收金額填3121.49 調增金額:239047.31 對嗎
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現在想3天急辭,我應該如何維護自己?
老師,這個經營范圍能開發票,*信息技術服務*網絡技術服務,和*現代服務*網絡技術服務嗎
p企業培訓費沒有發票匯算清繳填在哪一項調增?
老師,月子中心可以參考那個實操的賬套
原材料和庫存商品有啥區別,我這個軟件入庫就變成庫存商品了,領用出庫她也是庫存商品
老師您好,請問1月的工資,2月發放,那幾月申報1月的個稅呢?
企業所得稅匯算時主表中研發費用提取不到,該怎么解決
個體工商戶給公司開勞務發票需要公司給他代扣代繳個稅嗎?
稅務局長科長來公司到訪,要提一點不痛不癢的問題,提點什么問題比較好
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個戶名,我獨立做賬,發票是給我開的,我需要做增值稅進項轉出,請問怎么做分錄
剩余金額我就得調增到利潤總額里面,前期計算所得稅都是按照招待費全額計算,后期的清繳進行調整是吧,
你好,準確來說剩余部分是調增應納稅所得額,而不是調增到利潤總額。 應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減 季度申報的時候,招待費全額扣除,匯算清繳的時候做納稅調增處理?
我家是測繪公司給樓房測繪,后期活干不完了聘請第三方干測繪,他們給我開發票,這個我下在管理費用里面的其他,能全部算入所得稅嗎
你好,聘請第三方干測繪,這個是可以全額稅前扣除的?
辦公費,物料消耗,汽車維修,這些都可以全額扣除嗎
你好,是的,是這樣的
職工發的春節福利這個下在福利費,這個怎么扣除
你好 企業發生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除。 (如果之后是不同問題,請重新發起提問,謝謝配合。)