這個的話,剛成立,沒有收入,屬于籌建期。所以,不受收入5%。的限制 因此 調增40%的哈
老師,所得稅年度匯算清繳,去年11月成立,發生了業務招待費600,但是沒有收入,業務招待費百分之60和收入千分之5孰低,就是0,需要全額調增嘛
老師你好,我想問一下,營業收入8000,業務招待費150, 允許抵扣的業務招待費為.:40萬,納稅調增110萬, 如果我把業務招待費做成業務宣傳費 業務招待費調到65萬,那發生額的百分之六十=39萬,業務宣傳費增加85萬,那業務招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業所得稅=(110-26)×25%=21萬 調增后業務招待費65萬,她們發生額的百分之60跟營業收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調增的不是26萬嗎?
老師好,企業所得稅對業務招待費的扣除要求是實際發生額的60%和銷售收入的千分之五孰低扣除,那如果沒有收入的公司怎么處理呢
老師好,企業所得稅對業務招待費的扣除要求是實際發生額的60%和銷售收入的千分之五孰低扣除,那如果沒有收入的公司怎么處理呢
老師,企業所得稅像業務招待費這些等到年底按全年實際發生額60%和全年收入千分之五。孰低算。那開始預繳企業所得稅的時候這個業務招待費是按發生多少交多少,等年底算出來稅前抵扣再退嗎
2021年總公司代收開戶費后,總公司給客戶開票,2021年轉給子公司,互相掛賬內部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報中社保繳費基數是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規模納稅人,銷售醫療器械的公司,才成立還未開業,單位需要進銷存系統嗎,我一點醫療器械行業經驗都沒有,需要指點和籌劃下
老師,差旅費包含出差吃飯的餐飲費嗎?
老師,請問,進項發票沒有回來,銷項已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0