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老師,企業籌建期,2023年沒有收入,都是發生的成本費用企業所得稅匯算清繳是不是業務招待費全部要納稅調增?

2024-04-08 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 16:46

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶8528 追問 2024-04-08 16:51

如果業務招待費本年發生了5萬,按60%扣除,也就是3萬,要納稅調增2萬,但收入只有300萬,千分之五才能扣15000元,所以納稅調整要35000??

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:52

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶8528 追問 2024-04-08 16:59

老師 工會經費按工資總額2%繳納的,所得稅匯算還要調增嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 18:14

你好,這種情況(工會經費按工資總額2%繳納),是不需要做納稅調增處理的?

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你好,是的,是這樣的
2024-04-08
你好!計入長期待攤費用開辦費不用調整的,只有計入費用的才需要
2021-03-20
你好,同學。是這樣的。
2021-04-21
根據《國家稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干稅務處理問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第15號)第五條規定,企業在籌建期間,發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除
2025-04-28
您好,這個是哪方面的費用了
2025-02-23
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