你好,是的,是這樣的
企業所得稅年度匯算清繳,業務招待費都是要調增的嗎?
老師,企業籌建期,2023年沒有收入,都是發生的成本費用企業所得稅匯算清繳是不是業務招待費全部要納稅調增?
你好老師,一個企業籌建期全是費用沒有收入,快一年了 匯算清繳所有的費用都要調增嗎
我們是新企業無收入、有業務招待費、現在做匯算清繳要全部調增嗎、實際是籌備期發生的、會記記業務招待費
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
如果業務招待費本年發生了5萬,按60%扣除,也就是3萬,要納稅調增2萬,但收入只有300萬,千分之五才能扣15000元,所以納稅調整要35000??
你好,是的,是這樣的
老師 工會經費按工資總額2%繳納的,所得稅匯算還要調增嗎?
你好,這種情況(工會經費按工資總額2%繳納),是不需要做納稅調增處理的?