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我們是新企業無收入、有業務招待費、現在做匯算清繳要全部調增嗎、實際是籌備期發生的、會記記業務招待費

2025-04-28 14:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-28 14:36

根據《國家稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干稅務處理問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第15號)第五條規定,企業在籌建期間,發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除

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快賬用戶6989 追問 2025-04-28 14:39

填報表的時候填稅收金額提示紅警線、意思是不是不能填、因為收入是0

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齊紅老師 解答 2025-04-28 14:44

按照實際發生額的60%計入籌辦費這樣就可以

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快賬用戶6989 追問 2025-04-28 15:00

那意思是要改賬嗎、24年的帳已經做好了呀

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齊紅老師 解答 2025-04-28 15:01

你在納稅調整明細表其他30行這里調增就可以

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快賬用戶6989 追問 2025-04-28 15:06

就是我的招待費不要在招待費行列調增,在其他這里調、按發生額的60%調

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齊紅老師 解答 2025-04-28 15:08

因為這里沒有收入調不了,就是出現你說的那種情況

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齊紅老師 解答 2025-04-28 15:08

或按60%來入賬也可以的

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根據《國家稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干稅務處理問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第15號)第五條規定,企業在籌建期間,發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除
2025-04-28
同學,你好 可以按照60%扣除
2025-04-22
你好,是的,是這樣的
2024-04-08
你好,只允許抵扣5萬的。
2024-05-11
可以按籌建期的標準,去調增40%
2024-03-18
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