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企業所得稅年度匯算清繳,業務招待費都是要調增的嗎?

2023-05-25 09:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-25 09:22

匯算清繳業務招待費是按當年銷售(營業)收入的0.5%,二是實際發生額×60%,兩者取其低得到的則是最終的扣除限額

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匯算清繳業務招待費是按當年銷售(營業)收入的0.5%,二是實際發生額×60%,兩者取其低得到的則是最終的扣除限額
2023-05-25
同這,你好,不是的,有比例的
2023-03-05
企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。所得稅,工費經費,職工福利費,招待費等這些費用可能會涉及到納稅調整
2022-01-13
只是在匯算的時候做納稅調增
2024-11-29
你好,發生額的60%與年度利潤的千分之五熟低進行稅前扣除
2021-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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