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增值稅計(jì)算題4.北京市誠(chéng)信公司專門從事認(rèn)證服務(wù),按營(yíng)業(yè)稅政策規(guī)定,其認(rèn)證服務(wù)不適用差額納稅的規(guī)定。2012年9月1日開始實(shí)行營(yíng)業(yè)稅改征增值稅,被認(rèn)定為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù);(1)4日,銷售已使用6年的固定資產(chǎn)一臺(tái),售價(jià)為4000元。(2)18日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款50000元.增值稅為6500元。(3)21日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款30萬(wàn)元,增值稅為1.8萬(wàn)元。(4)27日,接受本市某單位會(huì)議展覽服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款8萬(wàn)元,增值稅為0.48萬(wàn)元。已知增值稅稅率為6%,適用的征收率為3%,要求:請(qǐng)計(jì)算誠(chéng)信公司6月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

2022-05-30 13:35
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-30 13:39

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 6500+18000+4800=29300 當(dāng)月應(yīng)交增值稅是 4000/1.03*0.03-29300=-29183.49515

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當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 6500+18000+4800=29300 當(dāng)月應(yīng)交增值稅是 4000/1.03*0.03-29300=-29183.49515
2022-05-30
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 6500+18000+4800=29300
2024-06-11
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是2.6+0.09+0.3=2.99,銷項(xiàng)稅額是106/1.06*0.06+0.206/1.03*0.03=6.006,所以應(yīng)交6.006-2.99=3.016
2021-10-17
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2022-04-07
同學(xué)你好 計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅?!N項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加上簡(jiǎn)易計(jì)稅 銷項(xiàng)=159/(1加上6%)*6% 進(jìn)項(xiàng)=2.6加上0.09加上0.3 簡(jiǎn)易計(jì)稅=0.515/(1加上3%)*2%
2021-04-25
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