您好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)都超過了稅前扣除的比列,要調(diào)增 匯算清繳的時(shí)候填表納稅調(diào)整
老師您好!公司在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),等于調(diào)減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請問,我的稅務(wù)申報(bào)表上的未分配利潤負(fù)數(shù)要比匯算清繳實(shí)際調(diào)整后的數(shù)據(jù)多,我是否需要調(diào)整,怎樣調(diào)整?謝謝
假設(shè)新辦公司,10月開賬,10月、11月、12月利潤總額都是虧損,這三個(gè)月業(yè)務(wù)招待費(fèi)總金額超過了所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)。請問連續(xù)虧損下匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)用調(diào)贈補(bǔ)繳所得稅嗎?
請問老師,做個(gè)人經(jīng)營所得匯算清繳B表時(shí),上面的調(diào)整金額是和企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整規(guī)則一致么,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按照60%扣除,40%需調(diào)增?
老師 企業(yè)所得稅做完匯算清繳 比如本來虧損一萬 但因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增了500 這種情況報(bào)完稅之后 公司賬務(wù)還需要調(diào)賬嗎 如果需要分錄怎么做
老師您好,請問做21年匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,但是還是處于虧損狀態(tài),不需要補(bǔ)交企稅,請問我現(xiàn)在需要做什么賬務(wù)處理嗎
出口報(bào)關(guān)訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因?yàn)橘I廠房,園區(qū)有稅收要求,達(dá)到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當(dāng)月開完專票不需要再單獨(dú)計(jì)提增值稅吧因?yàn)殚_多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報(bào)的時(shí)候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動帶出來的,他這個(gè)基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報(bào)帶出來的還是從工資薪金申報(bào)系統(tǒng)帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報(bào)表,想請問一下,老師報(bào)損的是算在主營業(yè)務(wù)成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個(gè)人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發(fā)票?
個(gè)稅年度匯算如果有兩個(gè)單位的話是不是都得申報(bào)?
老師,我每月工資5000,然后獎(jiǎng)金拿18萬,有社保和專項(xiàng)扣除扣除,這個(gè)我按綜合所得還是單獨(dú)申報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表里什么情況下會導(dǎo)致所得稅費(fèi)的增加?
老師,研發(fā)材料結(jié)轉(zhuǎn)成產(chǎn)品。之后再怎么沖回結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。我在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對。是不是分錄錯(cuò)了。多了結(jié)轉(zhuǎn)材料的雙倍。
老師,十一月購入的無形資產(chǎn),12月付的款,那計(jì)提攤銷是在十一月還是十二月呢
但是是虧損還是不要交企業(yè)所得稅吧?
如果調(diào)整后還是虧損?不要交企業(yè)所得稅
買的粽子送給了做市場的人,是計(jì)入銷售費(fèi)用嗎?不是我們公司員工
買的粽子送給了做市場的人,是計(jì)入銷售費(fèi)用
自己的員工就要走應(yīng)付職工薪酬過一下是吧
是的?自己的員工就要走應(yīng)付職工薪酬過一下
好的謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
公司購買的手機(jī)用來做客服的計(jì)入什么費(fèi)用
計(jì)入銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)