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老師您好!公司在今年匯算清繳時調增了業(yè)務招待費,等于調減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請問,我的稅務申報表上的未分配利潤負數(shù)要比匯算清繳實際調整后的數(shù)據多,我是否需要調整,怎樣調整?謝謝

2020-11-18 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-18 09:43

這個只是稅務口徑的納稅調整,不需要賬務處理的

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快賬用戶9356 追問 2020-11-18 09:46

那這個數(shù)字和實際數(shù)字不是不一樣了嗎?而且這次稅務局查到公司2017年有一筆1萬元的業(yè)務招待費需要調增,這個賬務要如何處理

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齊紅老師 解答 2020-11-18 09:48

這個你只要稅務上調增,增加應納稅所得額就可以的 ,不需要賬務處理的

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快賬用戶9356 追問 2020-11-18 09:49

不需要調整會計分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-18 09:50

不需要的,賬務不需要調整的,因為這是稅務口徑的調整,不是會計口徑的

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快賬用戶9356 追問 2020-11-18 09:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-18 09:51

好的,客氣,幫到你就好

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這個只是稅務口徑的納稅調整,不需要賬務處理的
2020-11-18
您好同學,不需要調增財務報表
2025-04-19
您好, 賬上是不用做調整的
2021-04-06
你好 不需要調的呀? 在匯算調整后未分配利潤本來就會對不上的? ?這個不需要管的 是正常的
2024-01-25
你好,納稅調整是需要在出現(xiàn)清繳的時候納稅調整的
2025-01-13
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