不需要繳納所得稅,就不需要賬務處理的
老師您好!公司在今年匯算清繳時調增了業務招待費,等于調減了企業虧損,現在企業還是虧損狀態,我想請問,我的稅務申報表上的未分配利潤負數要比匯算清繳實際調整后的數據多,我是否需要調整,怎樣調整?謝謝
老師,上年末利潤總額是—125918.74元,上年第一季度預交企業所得稅856618.18元,今年匯算清繳業務招待費需要調整22649.73元,其他不需要調整,請問1、匯算清繳應該退還企業多少錢,請詳細列出計算過程? 2、匯算清繳過后企業還是處于虧損狀態嗎?虧損多少,如果今年2021年第一季度盈利80000元申報企業所得稅時,需要繳費嘛?如果需要交多少呢?請詳細計算過程?
21年剛來辦的企業還沒發生營業收入,但有業務招待費,匯算清繳時業務招待費的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業務招待費可以自企業開始營業之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時業務招待費那欄就不需要填了,那會計賬上需要做什么處理嗎?
老師您好,請問做21年匯算清繳時,業務招待費調增了,但是還是處于虧損狀態,不需要補交企稅,請問我現在需要做什么賬務處理嗎
老師,請問2023年匯算2022年度清繳時業務招待費納稅調增了40000,2023年做了補繳企業所得稅用了以前年度損益調整科目,2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調整報表呢?
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務服務公司給干活人員發工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。
老師。我們收到的發票直接進電子稅務局去下載入賬可以嗎。還是要等供應商發過來在入賬
那我賬上的未分配利潤跟稅局上的不是對不上了嘛
匯算清繳是稅務口徑的,這個是對不上的