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Q

假設新辦公司,10月開賬,10月、11月、12月利潤總額都是虧損,這三個月業務招待費總金額超過了所得稅扣除標準。請問連續虧損下匯算清繳業務招待費用調贈補繳所得稅嗎?

2020-11-25 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-25 21:49

調增 但是不需要補所得稅。

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快賬用戶9161 追問 2020-11-25 21:51

什么情形下需要補繳所得稅呢

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快賬用戶9161 追問 2020-11-25 21:52

看12 月本年累計利潤總額是正數,所得稅匯算清繳調增。再補所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-25 22:01

調整之后你的利潤是盈利的。

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快賬用戶9161 追問 2020-11-25 22:05

如果12月累計利潤總額是―1萬 調增2萬費用后,累計利潤總額是1萬,是按1萬交所得稅?還是按調增2萬×0.05交所得稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-25 22:11

一萬 按這個繳納的

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快賬用戶9161 追問 2020-11-25 22:16

我是說匯算清繳,按1萬×0.05補繳所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-25 22:17

你好 是的 是這么理解的

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快賬用戶9161 追問 2020-11-25 22:18

最后一個問題如果12月累計利潤總額是正數,匯算清繳調增2萬,所得稅補繳是按2萬x0.05嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-25 22:36

你好 之前已經交了的是的

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調增 但是不需要補所得稅。
2020-11-25
您好,是的,按照調整后的金額交稅,也可以在匯算清繳的時候再調整繳稅。
2020-11-26
你好,業務招待實際發生60%扣除與收入0.5%熟低作為扣除!9*0.6=5.4>1000*0.5%=5,納稅調整9-5=4萬!
2021-10-06
同學你好 這個沒事 調增繳納所得稅就可以
2022-04-25
是的,對的,是這么做的。
2025-02-14
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