您好,這個是 借 應(yīng)收賬款 113000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費 13000 借 主營業(yè)務(wù)成本 75000 貸 庫存商品 75000
3銷售給W公司M產(chǎn)品500件,每件售價500元,N產(chǎn)品800件,每件售價600元,共計價款730000元,增值稅94900元,商品已經(jīng)發(fā)出,該產(chǎn)品的成本為每件400元,款項尚未收到
銷售給華光公司甲產(chǎn)品500件,每件售價為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產(chǎn)品300件,每件售價500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產(chǎn)品400件,每件售價500元,代墊運雜費300元,增值稅額32000元,款項尚未收到(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本,甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本150元,乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元只做第二問
銷售甲產(chǎn)品200件每件售價500元,共計100000元,增值稅銷項稅額13000元,代墊運雜費300元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到
向美好公司銷售A產(chǎn)品500件,每件售價200元,增值稅銷項稅額13000元,款項尚未收到。A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本每件150元。
1、向順利公司銷售B產(chǎn)品200件,單價500元,增值稅銷項稅額13000元,全部款項收存銀行。2、向風(fēng)帆公司銷售A產(chǎn)品200件,單價400元,增值稅銷項稅額10400元,收到對方承諾兌換商業(yè)匯票90400元3,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售A、B產(chǎn)品成本。單位A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本分別為320元、400元。
我公司名下無車,業(yè)務(wù)員跑業(yè)務(wù)私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業(yè)企業(yè),廠房已經(jīng)建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經(jīng)在廠房正常辦公半年多了,目前發(fā)生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應(yīng)該計入什么費用?
2024年固定資產(chǎn)清理了一部分,(清理完的這部分固定資產(chǎn)累計折舊的余額是0)導(dǎo)致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業(yè)所得稅,財務(wù)報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農(nóng)牧業(yè)公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務(wù)費,農(nóng)民工不配合開勞務(wù)發(fā)票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產(chǎn),可以不入賬嗎
項目上勞務(wù)人員工資計提和發(fā)放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應(yīng)該開什么發(fā)票,稅點是多少啊