你好 借:應(yīng)收賬款??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
3銷售給W公司M產(chǎn)品500件,每件售價(jià)500元,N產(chǎn)品800件,每件售價(jià)600元,共計(jì)價(jià)款730000元,增值稅94900元,商品已經(jīng)發(fā)出,該產(chǎn)品的成本為每件400元,款項(xiàng)尚未收到
銷售給華光公司甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項(xiàng)收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產(chǎn)品300件,每件售價(jià)500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產(chǎn)品400件,每件售價(jià)500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,增值稅額32000元,款項(xiàng)尚未收到(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本,甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本150元,乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元只做第二問
銷售甲產(chǎn)品200件每件售價(jià)500元,共計(jì)100000元,增值稅銷項(xiàng)稅額13000元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到
向北方公司銷售A產(chǎn)品80件,每件售價(jià)400元,共計(jì)32000元,增值稅4160元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,會(huì)計(jì)分錄
向美好公司銷售A產(chǎn)品500件,每件售價(jià)200元,增值稅銷項(xiàng)稅額13000元,款項(xiàng)尚未收到。A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本每件150元。
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報(bào)里保險(xiǎn)繳費(fèi)在哪里查呀
老師,公司當(dāng)年買車時(shí)是貸款購買的,所以當(dāng)時(shí)記賬時(shí)車的價(jià)值里有利息費(fèi)用,借:固定資產(chǎn)50萬,貸:其他應(yīng)付款50萬。現(xiàn)在車又提前還款了,借:其他應(yīng)付款48萬,貸:銀行存款48萬,請(qǐng)問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請(qǐng)問我們一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,24年10月開具通行費(fèi)發(fā)票,但當(dāng)時(shí)未報(bào)銷入賬,也未實(shí)際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤(rùn)表當(dāng)中的凈利潤(rùn),相當(dāng)于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的什么科目
建筑企業(yè)有預(yù)繳稅金怎么做會(huì)計(jì)分錄
利潤(rùn)表當(dāng)中的凈利潤(rùn)是資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的本年利潤(rùn),是他嗎?是相當(dāng)于他嗎?
摘要寫錯(cuò)了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會(huì)第二題 1.為什么轉(zhuǎn)讓設(shè)備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計(jì)入其他收入?其他收入包括哪些
老師,能不能寫清楚點(diǎn)包括金額一起,拜托了
你好 借:應(yīng)收賬款? 730000%2B94900,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 730000,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)94900 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?(500%2B800)*400 ?,?貸:庫存商品 (500%2B800)*400