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甲商場為增值稅一般納稅人,2019年2月發生下列業務:(1)從小規模納稅人購入材料一批,去的普通發票上注明的價稅合計金額30000元。(2)從某增值稅一般納稅人處購進貨物,去的普通發票,支付價稅合計金額46800元,支付運輸企業(增值稅小規模納稅人)不含稅運輸費10000元,去的稅務機關代開的增值稅專用發票。(3)采用預收款方式銷售電腦5臺,合同中約定,每臺電腦不含稅價為5000元,本月20日收取全部貨款,電腦于下月發出。(4)銷售調制乳,鮮奶分別取得含增值稅銷售收入11232元,10848元,銷售蔬菜取得的銷售收入20000元。(5)銷售空調并負責安裝,去的含稅空調銷售收入3000元,含安裝勞務收入234元。(6)將一棟上年年底取得的倉儲出租,租期六個月,每月租金10000元,當月收取全部含稅租金總額60000元。要求:根據上述資料按順序回答下列問題。(1)計算該商場當月可抵扣的增值稅進項稅額。(2)計算該商場當月應繳納的增值稅。

2022-05-24 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-24 21:52

)計算該商場當月可抵扣的增值稅進項稅額 10000*0.03=300

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-24 21:54

2當月銷項稅額的計算是 5*5000*0.13+11232/1.13*0.13+10848/1.09*0.09+20000*0.09+3234/1.13*0.13+60000/1.09*0.09=12564.06 應交增值稅12564.06-300=12264.06

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)計算該商場當月可抵扣的增值稅進項稅額 10000*0.03=300
2022-05-24
你好 1,0 2,10000×9% 3,0 4,10848÷1.13×13%+10464÷1.09×9% 5,390+260 你計算一下結果
2022-12-13
(1)可以抵扣的增值稅進項稅額=0 (2)增值稅銷項稅額=(10900%2B11300)/1.13*0.13%2B(3000%2B226)/1.13*0.13 當月應繳納的增值稅=銷項-進項=2553.98%2B371.13=2925.11
2022-04-09
當月可以抵扣進項稅額是19.5+5*0.09=19.95
2022-06-11
同學,您好,具體解答如下: 1銷項稅=(500%2B113/1.13)*0.13=78萬 2銷項稅=15*2*0.13=3.9萬 3進項稅=19.5%2B5*0.09=19.95萬 計算應交增值稅=銷項-進項=78%2B3.9-19.95=61.95萬
2022-06-11
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