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請問甲商場為增值稅一般納稅人,2021年2月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)從小規(guī)模納稅人處購入床上用品一批,取得普通發(fā)票上注明的價稅合計金額30000元。 (2)從某增值稅一般納稅人處購進(jìn)清潔用品一批,取得增值稅普通發(fā)票,支付價稅合計金額45200元。 (3)銷售食用糧油、可樂飲料分別取得含稅銷售收入10900元、11300元。 (4)銷售空調(diào)并負(fù)責(zé)安裝,取得含稅空調(diào)銷售收入3000元,含稅安裝勞務(wù)收入226元。 (其他相關(guān)資料:上述增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)均已經(jīng)過認(rèn)證) 要求:根據(jù)上述資料,按下列順序回答問題。 (1)計算該商場當(dāng)月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額; (2)計算該商場當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額 3)計算該商場當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。

請問甲商場為增值稅一般納稅人,2021年2月發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)從小規(guī)模納稅人處購入床上用品一批,取得普通發(fā)票上注明的價稅合計金額30000元。
(2)從某增值稅一般納稅人處購進(jìn)清潔用品一批,取得增值稅普通發(fā)票,支付價稅合計金額45200元。
(3)銷售食用糧油、可樂飲料分別取得含稅銷售收入10900元、11300元。
(4)銷售空調(diào)并負(fù)責(zé)安裝,取得含稅空調(diào)銷售收入3000元,含稅安裝勞務(wù)收入226元。
(其他相關(guān)資料:上述增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)均已經(jīng)過認(rèn)證)
要求:根據(jù)上述資料,按下列順序回答問題。
(1)計算該商場當(dāng)月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;
(2)計算該商場當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額

3)計算該商場當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
2022-04-09 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-09 11:46

(1)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=0 (2)增值稅銷項(xiàng)稅額=(10900%2B11300)/1.13*0.13%2B(3000%2B226)/1.13*0.13 當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=2553.98%2B371.13=2925.11

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快賬用戶1472 追問 2022-04-09 11:47

老師,為什么第一問是0

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快賬用戶1472 追問 2022-04-09 11:49

并且,銷售食用糧油不應(yīng)該用9%嗎??

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快賬用戶1472 追問 2022-04-09 11:50

還有第三問么老師

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齊紅老師 解答 2022-04-09 11:57

第一問取得普票不能用于抵扣, 第二問不好意思,銷售食用油是按9%,寫順手了,實(shí)在抱歉,銷項(xiàng)稅=10900/1.09*0.09%2B11300/1.13*0.13%2B(3000%2B226)/1.13*0.13 第三問應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=銷項(xiàng)稅-0

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快賬用戶1472 追問 2022-04-09 12:01

老師,我剛剛百度了下 到底這個油征收率用多少啊

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快賬用戶1472 追問 2022-04-09 12:02

是13還是9呢

是13還是9呢
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齊紅老師 解答 2022-04-09 12:02

銷售食用植物油在2019年4.月1日之后試用9%的稅率

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快賬用戶1472 追問 2022-04-09 12:05

所以這個題中要用9的對嗎 不應(yīng)該用13的

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快賬用戶1472 追問 2022-04-09 12:08

2.乙電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,2021年7月份生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機(jī),每臺不含稅銷售單價7800元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)5日,向各大商場銷售電視機(jī)2000臺,對這些大商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺電視機(jī)購貨款均給予5%的銷售折扣。 (2)15日,購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款4000000元,稅額520 000元,專用發(fā)票已認(rèn)證。 (3)16日,將新型號電視機(jī)5臺贈送給某學(xué)校。 (4)18日,采取以舊換新方式,從消費(fèi)者個人手中收購舊型號電視機(jī),銷售新型號電視機(jī)200臺,每臺舊型號電視機(jī)折價為500元。 (5)30日,發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)400臺,用

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快賬用戶1472 追問 2022-04-09 12:09

老師,我這個題對咯嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 12:09

是用9,不用13,新問題,請從新提問,謝謝

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快賬用戶1472 追問 2022-04-09 12:10

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-09 13:02

不客氣,很高興幫到你

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(1)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=0 (2)增值稅銷項(xiàng)稅額=(10900%2B11300)/1.13*0.13%2B(3000%2B226)/1.13*0.13 當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=2553.98%2B371.13=2925.11
2022-04-09
)計算該商場當(dāng)月可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 10000*0.03=300
2022-05-24
你好,學(xué)員,題目是亂碼的
2022-10-23
你好,正在解答中,請稍后
2022-12-05
你好,這里增值稅是按13%的稅率計算??
2022-06-14
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