?你好? ;? ? 比如免稅或者是? ?簡易計(jì)稅的; 或者是集體福利的都不能抵扣的;這個(gè)2016.36號(hào)文件里面有 的??
每月都有費(fèi)用發(fā)票是專票,我們目前沒有收入,這些費(fèi)用報(bào)銷是公戶支付個(gè)人,需要做銀行賬 那這些費(fèi)用票我是每個(gè)月都認(rèn)證留抵然后正常做賬 還是把進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)先做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,等認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)出 幾個(gè)老師說的都不一樣 哪種更合理
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 銀行存款 但是實(shí)際工作中,只有認(rèn)證通過的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢? 比如這個(gè)月一共取得了很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬,還沒有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時(shí)都可以計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目嗎?
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認(rèn)證了, 但是本月沒有那么多銷項(xiàng),本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項(xiàng)的時(shí)候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 分錄對(duì)嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,在發(fā)票勾選系統(tǒng)選了發(fā)票抵扣勾選,但是公司目前只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的時(shí)候是借記應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?舉個(gè)例子,單位發(fā)生銷售部門廣告費(fèi)用113,對(duì)方開來增值稅專用發(fā)票,借:銷售費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:銀行存款113
我單位是一般納稅人,收到設(shè)計(jì)費(fèi)、檢測費(fèi)、認(rèn)證費(fèi)等專票,這些發(fā)票哪些可以抵扣哪些不可以抵扣。對(duì)方開的發(fā)票有的是3%,有的是6%。進(jìn)項(xiàng)都按票面上的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?都直接借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅金,貸銀行存款。這個(gè)發(fā)票抵扣相關(guān)的賬務(wù)處理哪里有詳細(xì)的資料?
賬上印花稅未計(jì)提。稅法印花稅申報(bào), 匯算時(shí)候要怎么調(diào)
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
董孝彬老師好!請(qǐng)教您,匯算清繳時(shí):1.填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表時(shí),工資薪金支出欄填寫的數(shù)據(jù)是否是包含職工的醫(yī)保,社保費(fèi)。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填寫時(shí),是招待費(fèi)的總金額填列,還是需要計(jì)算后的數(shù)據(jù)填列。 3.主表中,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,銷,管,財(cái)費(fèi)用就直接取報(bào)表數(shù)據(jù)填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導(dǎo)出所有的提問呢?
公司股東出讓股權(quán)繳納個(gè)稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發(fā)票,填報(bào)時(shí)調(diào)整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個(gè)發(fā)票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發(fā)出的貨因不合格,本月部退回來,上個(gè)月的利潤表上也已經(jīng)將那批產(chǎn)品確認(rèn)營業(yè)收入,對(duì)于被退回的產(chǎn)品現(xiàn)在本月該做什么賬務(wù)處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
這些都不屬于集體福利,是不是直接抵扣稅費(fèi)呀!全部勾選。應(yīng)交稅金按票面實(shí)際金額填寫是嗎?
?你好 ;? 是的。直接認(rèn)證抵扣即可。 是的? ?
那我收到的3個(gè)點(diǎn)的專票,6個(gè)點(diǎn)的專票都可以用來抵扣我13點(diǎn)的銷項(xiàng)票嗎?這樣合理嗎?
你好;? ?是的。 可以抵扣哈; 合理的;? ?
那整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?需要把進(jìn)銷差結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅明細(xì)科目嗎?
?你好;? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅; 在轉(zhuǎn)? 未交增值稅去繳納? ?