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黃欣為廣州市易輝公司的稅務會計兼財務負責人,該公司為增值稅小規模納稅人,主要從事日常用品的銷售,其法定代表人為黃廣勝,納稅人識別號:332678733079532112.2019年6月5日,黃欣準備申報繳納增值稅,于是,他整理了一下上個月公司發生的各項業務:(1)5月3日,銷售給某小型超市一批肥皂,銷售收入4000元;(2)5月10日,購進化妝品一批,貨款5000元,增值稅650元;(3)5月13日,將本月所購化妝品銷售給消費者,銷售收入10000元;(4)5月23日,銷售給某制造企業貨物一批,取得銷售收入15000元(不含稅)

2022-05-20 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-20 10:35

你好,是需要會計分錄嗎

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快賬用戶5vq8 追問 2022-05-20 10:36

需要填寫增值稅計算表

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齊紅老師 解答 2022-05-20 10:38

第一筆產生增值稅4000/1.03*0.03,第三筆增值稅10000/1.03*0.03,第四筆15000*0.03,三者相加就是應交增值稅,因為是小規模進項稅不可以抵扣

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你好,是需要會計分錄嗎
2022-05-20
您好 計算過程如下 應交增值稅=(4600%2B16000)/(1%2B3%)*3%%2B10000*3%
2022-10-10
您好 計算過程如下 應交增值稅=(4600%2B16000)/(1%2B3%)*3%%2B10000*3%
2022-10-10
同學, 你好, 銷售該批商品應確認的主營業務收入=20600÷(1%2B3%)=20000(元)?應交納的增值稅=20600-20000=600(元)
2022-10-10
你好,同學。 4600/1.03*3%%2B16000/1.03*3%%2B10000*3% 你計算一下
2022-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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