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甲公司系增值稅一般納稅人,2×18年6月1日向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發票上注明的銷售價格為80萬元,增值稅額為10.4萬元,款項尚未收到,該批商品的成本為64萬元。6月30日乙公司在驗收過程中發現商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響其使用,要求甲公司在價格上給予5%的折讓。假定甲公司已確認收入,并已取得稅務機關開具的紅字增值稅專用發票。要求:編制銷售折讓的有關會計分錄

2022-05-18 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 14:57

您好,會計分錄如下 借:主營業務收入4(紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)0.52(紅字) 貸:應收賬款4.52(紅字)

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你好,銷售折讓的分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款
2022-05-07
您好,會計分錄如下 借:主營業務收入4(紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)0.52(紅字) 貸:應收賬款4.52(紅字)
2022-05-18
你好 借,應收賬款904000 貸,主營業務收入800000 貸,應交稅費一應增銷項104000 借,主營業務成本640000 貸,庫存商品640000 借,主營業務收入40000 借,應交稅費一應增銷5200 貸,應收賬款45200
2020-07-04
你好 1 借,應收賬款904000 貸,主營業務收入800000 貸,應交稅費一應增銷104000 借,主營業務成本640000 貸,庫存商品640000 借,主營業務收入40000 借,應交稅費一應增銷項5200 貸,應收賬款45200
2020-07-04
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