你好 借,應(yīng)收賬款904000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷(xiāo)項(xiàng)104000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本640000 貸,庫(kù)存商品640000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷(xiāo)5200 貸,應(yīng)收賬款45200
甲公司系增值稅一般納稅人,在2x18年6月1日向乙公司銷(xiāo)售批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為800000元,增值稅稅額為104000元,款項(xiàng)尚未收到;該批商品成本為640000元。6月30日,乙公司在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響使用,要求甲公司在價(jià)格上(不含增值稅稅額)給予5%的減讓。假定甲公司已確認(rèn)收入;并已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。編制甲公司銷(xiāo)售商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
甲公司系增值稅一般納稅人,在2x18年6月1日向乙公司銷(xiāo)售批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為800000元,增值稅稅額為104000元,款項(xiàng)尚未收到;該批商品成本為640000元。6月30日,乙公司在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響使用,要求甲公司在價(jià)格上(不含增值稅稅額)給予5%的減讓。假定甲公司已確認(rèn)收入;并已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。編制甲公司銷(xiāo)售商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
甲公司在2X09年12月1日向乙公司銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為80萬(wàn)元,增值稅額為12.8萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到:該批商品成本為64萬(wàn)元。12月30日,乙公司在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響使用,要求甲公司在價(jià)格上(不含增值稅額)給予5%的減讓。 要求:編制商品銷(xiāo)售和折讓時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司系增值稅一般納稅人,2×18年6月1日向乙公司銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為80萬(wàn)元,增值稅額為10.4萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到,該批商品的成本為64萬(wàn)元。6月30日乙公司在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響其使用,要求甲公司在價(jià)格上給予5%的折讓。假定甲公司已確認(rèn)收入,并已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 要求:編制下列會(huì)計(jì)分錄。 (1)2×18年6月1日銷(xiāo)售商品; (2)2×18年6月30日發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)〉眉t字增值稅專(zhuān)用發(fā)票; (3)2×18年收到款項(xiàng)。 (答案示例:借:銀行存款11.30萬(wàn)元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)1.30萬(wàn)元。如果答案涉及兩個(gè)以上會(huì)計(jì)分錄的,兩個(gè)分錄之間用“;”號(hào)隔開(kāi)。除應(yīng)交稅費(fèi)科目外,不寫(xiě)明細(xì)科目。下同)
甲公司系增值稅一般納稅人,2×18年6月1日向乙公司銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為80萬(wàn)元,增值稅額為10.4萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到,該批商品的成本為64萬(wàn)元。6月30日乙公司在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響其使用,要求甲公司在價(jià)格上給予5%的折讓。假定甲公司已確認(rèn)收入,并已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。要求:編制銷(xiāo)售折讓的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
報(bào)銷(xiāo)材料上,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽的字,如果款撥付重了,會(huì)計(jì)有責(zé)任,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有責(zé)任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接否則差評(píng)!!庫(kù)存商品自用怎么做賬
老師每年的繼續(xù)教育學(xué)完之后下一步是干什么
司機(jī)的車(chē)掛在公戶名下,怎么賬務(wù)處理?
老師。我想問(wèn)一下。高新技術(shù)企業(yè),如果能用以前年度未彌補(bǔ)的虧損,,,是不是不需要填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除里面的費(fèi)用明細(xì)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們租商場(chǎng)的其中一個(gè)店鋪,在店里賣(mài)東西,店鋪有布置的展位,現(xiàn)在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個(gè)展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣(mài),賣(mài)掉了有提成,合同簽訂的是展位服務(wù),那我們可以給他開(kāi)展位服務(wù)費(fèi)嗎,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費(fèi)用,怎么入賬?
我們公司是吊機(jī)租賃有限公司,公司名字沒(méi)有車(chē) 車(chē)子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點(diǎn)稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個(gè)體工商戶
成立運(yùn)輸公司有什么要求?公司必須有車(chē)嗎?