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我的應交印花稅余額還掛著500多元,是21年12月份計提的。當時電子稅務局里沒有跳出印花稅的申報,然后就一直掛在賬上,應該怎么處理?

2022-05-18 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 14:04

您好,在電子稅務局-我要辦稅-稅費申報及繳納-補充印花稅稅源信息,補申報繳納印花稅。

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快賬用戶9529 追問 2022-05-18 14:11

原來是有報過印花稅的,12月份沒有跳出來。我現在去報的話,稅款所屬期調到12月份的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 14:11

您好,可能要更正申報。

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快賬用戶9529 追問 2022-05-18 14:13

我說的是21年12月份之前報過印花稅,現在是12月份的那一次沒有跳出來,就一直沒有申報

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齊紅老師 解答 2022-05-18 14:14

您好,要補申報。需要自己主動填寫稅源信息申報,申報是企業的義務。

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快賬用戶9529 追問 2022-05-18 14:16

日期該為12月份是么,然后要點擊保存稅源嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 14:17

您好,是的,如果能保存就沒問題。

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您好,在電子稅務局-我要辦稅-稅費申報及繳納-補充印花稅稅源信息,補申報繳納印花稅。
2022-05-18
借應交稅費,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
2021-02-22
您好,那您借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出),
2022-12-31
你好,更正申報申請退稅,借銀行存款,貸應交稅費印花稅,借應交稅費印花稅貸利潤分配,未分配利潤匯算納稅調增。
2024-02-06
你好,這個去大廳申請退稅就行。
2022-07-13
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