你好,是3月份已經(jīng)填寫轉(zhuǎn)出,4月份才開信息表發(fā)票是嗎?
我們已經(jīng)收到對方開具的通行費(fèi)紅字電子發(fā)票了(原票3月份已認(rèn)證),報(bào)稅的時(shí)候沒從稅控盤帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)手填了,但是申報(bào)的時(shí)候提示下圖,請問老師這是為什么呢?
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會計(jì)科目啊非常感謝
老師 3月已經(jīng)在增值稅表二23B里填其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,4月開了紅字信息表,4月表二21b又帶出來紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,直接刪除或者填負(fù)數(shù),都比對通不過去,該怎么填報(bào)調(diào)整?
3月有一份出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤,要紅字發(fā)票,第一次填紅字信息表的時(shí)候選了已抵扣,實(shí)際應(yīng)該選擇未抵扣,但是當(dāng)時(shí)紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票,按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里還是會顯示數(shù)值,按照第二次的未抵扣的信息表,應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)出,這要怎么處理呢
老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認(rèn)證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報(bào)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報(bào)時(shí)填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)嗎?
你好,老師,我公司3月發(fā)生了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司法人做了變更,股權(quán)也由上一個(gè)人的股份全部轉(zhuǎn)到了另一個(gè)人的手上。新老板讓重啟一本賬,我這個(gè)要怎樣做,之前的數(shù)據(jù)是直接作為期初數(shù)據(jù)嘛?
老師,實(shí)際工作中每個(gè)行業(yè)做賬都必須有收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,收到投資公司分紅,投資工資即將注銷,賬務(wù)處理,
代賬公司用的是網(wǎng)頁版賬無憂 我公司用的是金蝶 可以導(dǎo)之前的電子賬簿嗎
請問老師,企業(yè)所得稅報(bào)表中的營業(yè)成本是所有的支出還是業(yè)務(wù)活動成本?
請教老師個(gè)問題,進(jìn)口企業(yè),某一票的賬單上的付匯賬單上有貿(mào)易商補(bǔ)款,怎么看這個(gè)貿(mào)易商補(bǔ)款包不包含在完稅價(jià)格中
老師 請問一下 合同簽的輔材 可以直接開票輔材? 有同事說不能直接開輔材 說不正規(guī) 因?yàn)樽约阂彩前肼烦黾业臅?jì),根本就不知道開票什么才叫正規(guī)
我公司中午就餐為個(gè)人支付4元單位支付46元,個(gè)人部分在工資里扣除,然后年底一次性交給某餐飲。個(gè)人部分:借:管理費(fèi)用4貸:應(yīng)付職工薪酬4借:應(yīng)付職工應(yīng)酬4貸:其他應(yīng)收款-職工個(gè)人往來-某公司4,那我單位部分該怎樣呢?借:管理費(fèi)用46貸:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-福利費(fèi)-非貨幣性性福利46借:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-福利費(fèi)-非貨幣性福利46貸?(老師這個(gè)費(fèi)用我先掛帳你看我用哪個(gè)科目合適?)還有我這樣做分錄對不對
如果公司租了個(gè)人的廠房,5萬,如何讓他開票,又不交稅?
老師好!請問甲,乙公司共同出資成立了丙公司,甲公司聘用一名總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的簽字審批,那請問丙公司的日常業(yè)務(wù)由這名總經(jīng)理財(cái)務(wù)簽字審批可以嗎?總經(jīng)理在甲公司開工資,丙公司的工資表上沒有這個(gè)人。謝謝老師!
是的 老師
那你要修改3月份申報(bào)表,后4月份再填轉(zhuǎn)出
3月已經(jīng)過了征期了? 需要去大廳改嗎?
你看看電子稅務(wù)局是否能更正,不能就只能去大廳