你好,小規(guī)模納稅人,增值稅免稅開票 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
老師,你好,小規(guī)模納稅人增值稅在免交范圍內(nèi),這個增值稅應(yīng)該怎么做分錄?
老師,你好,小規(guī)模納稅人,增值稅免稅開票要怎么做賬?
你好,老師,問一下小規(guī)模納稅人2022年開的普票不是免增值稅嗎,那么做賬的時候怎么做
老師你好,請問小規(guī)模納稅人減免的2%增值稅要怎樣做帳
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產(chǎn)計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應(yīng)收款,期末借方一直有余額,應(yīng)該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務(wù)風(fēng)險?
老師好,聯(lián)合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業(yè)生產(chǎn)布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業(yè)費錯誤填到租賃費行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報表比對過了,跳出了其他的風(fēng)險提示,也已經(jīng)更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個這個錯誤,當(dāng)時并沒有跳出這個錯誤的風(fēng)險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
老師,你好,增值稅開票是免稅,開出來沒有稅率,那這個應(yīng)該怎么做賬呢
你好,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了啊?
沒有稅率呢,老師,增值稅為零
你好,小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票就是這樣做分錄啊?
那這個增值稅數(shù)據(jù)是多少呢,因為開票金額3200稅率0,總開票金額3200,那減免的增值稅的金額是多少呢
你好,這里增值稅應(yīng)當(dāng)按3%計算才是啊?