可以的,可以這么做。
老師我們是一家新企業(yè),還沒有產(chǎn)生銷售收入,我進(jìn)項(xiàng)入賬了,但是沒有認(rèn)證,留在應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)借方,下個月如果有銷售收入及銷項(xiàng)了,再與下月進(jìn)項(xiàng)一起認(rèn)證,可以嗎
老師,我們是礦業(yè)公司正在籌備期,如果一年內(nèi)我們沒有銷售收入,那我的進(jìn)項(xiàng)能不能全部放在"待認(rèn)證稅額"?等以后有銷項(xiàng)了再認(rèn)證放進(jìn)項(xiàng)稅額?
新辦企業(yè)出差買辦公用品的可抵扣進(jìn)項(xiàng)因?yàn)闆]有銷售收入無銷項(xiàng),稅入待認(rèn)證還是開始入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額等月底再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證?月底報稅不認(rèn)證可以增值稅零申報嗎?還是要填
老師 2023-12月 我是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(將進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)平) 借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 再計提12月應(yīng)繳納增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅 這樣操作對嗎? 因?yàn)槲矣羞M(jìn)項(xiàng)沒有入待認(rèn)證入進(jìn)項(xiàng) 并直接做賬了 沒有像以前那樣認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)再做進(jìn)項(xiàng) 這樣做合適嗎?
老師/:coffee,我們公司沒有收入,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我記賬記在了“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”里。 如果幾個月內(nèi)不會有收入的話,我需要把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,計入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”里嗎?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因?yàn)樗麤]有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備