這樣處理是正確的對(duì)的。
沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅里面嗎?我看會(huì)計(jì)當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證就計(jì)入進(jìn)去了,這樣可以嗎
公司收到專票,如果上賬沒(méi)有認(rèn)證的話,是不是應(yīng)該記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
老師,這個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我做賬了,還沒(méi)認(rèn)證,是不是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待進(jìn)項(xiàng)稅稅額)
老師,我有一些進(jìn)項(xiàng)沒(méi)認(rèn)證沒(méi)抵扣,在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里,以后沒(méi)收入了,這些發(fā)票我不認(rèn)證了行嗎
我想問(wèn)一下 如果發(fā)票到了 我們這個(gè)月不想認(rèn)證,需要把進(jìn)項(xiàng)做到 應(yīng)交增值稅 (待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)), 做分錄: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 (待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅 把這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)填在哪里?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下序時(shí)賬是什么賬啊?
租賃期結(jié)束后的賬務(wù)處理
老師,我怎么看一個(gè)公司的利潤(rùn)情況
個(gè)體戶工商年報(bào),是查賬征收的類型,去年一整年開票金額25.5萬(wàn),這樣申報(bào)是需要繳納稅款的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)?fù)恋兀诮ㄆ陂g的計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)是入什么科目
老師你好 !殘寶金是企業(yè)30人以內(nèi) 還是包含30人不繳納呀!
老師好,高新企業(yè)年報(bào)發(fā)展報(bào)表,納稅總額,包含個(gè)人所得稅金額嗎?
工會(huì)會(huì)員支出活動(dòng),文體活動(dòng)不單獨(dú)做文體活動(dòng)支出,全部做成會(huì)員活動(dòng)支出可不可以
你好,分公司的股東是不是跟總公司一樣啊
居間服務(wù)的稅目屬于哪個(gè)呢
就是你想抵扣勾選時(shí)再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng),你要不想抵扣那就不要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)。
您的意思是,我啥時(shí)候有收入了,有了銷項(xiàng)稅額了,再做處理嗎?
你好 是的 建議是這樣處理的?