你好,沒(méi)錯(cuò),沒(méi)認(rèn)證的話就得待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
老師您好,收到增值稅專票后未付款,但已勾選認(rèn)證了,并做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后來(lái)這張發(fā)票沖紅了,我是不是應(yīng)該做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) ;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),這樣做對(duì)不對(duì)呢》
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,這個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我做賬了,還沒(méi)認(rèn)證,是不是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待進(jìn)項(xiàng)稅稅額)
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月認(rèn)證了增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 還是就是當(dāng)時(shí)有銷項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
收到本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本月認(rèn)證,增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?收到本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證計(jì)入應(yīng)交稅額_應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) ?收到上月開(kāi)出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入什么科目?
老師好。。我是購(gòu)買方,,購(gòu)買養(yǎng)生酒禮盒,,要對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方要收我3個(gè)點(diǎn)的票。。我是小規(guī)模。。我會(huì)吃虧嗎
老師 這個(gè)追索自始至終都不包括損失是嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下第10項(xiàng)和11項(xiàng)是怎么填寫
請(qǐng)問(wèn):現(xiàn)在25年,(小規(guī)模)公司①收到23年的購(gòu)買車輛的票(未做賬)應(yīng)該如何做賬呢,其涉及的折舊又該怎么處理呢?②收到24年機(jī)動(dòng)車的商業(yè)保險(xiǎn)票(未做賬)又該如何做賬呢?二者對(duì)稅務(wù)處理有什么影響呢?
你好,老師,我是把工資表導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件算個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)下不是說(shuō)超過(guò)5000要交稅的嗎,怎么這個(gè)9000多不需要呢,累計(jì)減除費(fèi)用我沒(méi)設(shè)置啊為什么寫扣除20000呢
請(qǐng)問(wèn)單位成本怎么計(jì)算?
你好老師,我是把工資直接導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件算個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)下不是說(shuō)超過(guò)5000就交稅的嗎,怎么這個(gè)9000多不扣呢
老師、主頁(yè)沒(méi)有得這兩個(gè)表可填怎么辦
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票金額就是我們公司的收入嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)科目因誤計(jì)提導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù),如何調(diào)整,調(diào)整的分錄怎么寫,包含以前年度