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應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度

2025-04-24 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-24 17:35

你好,這個要看之前錯誤的憑證是怎么寫的。才能知道怎么調。

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快賬用戶7958 追問 2025-04-24 17:36

很多都是沒計提

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齊紅老師 解答 2025-04-24 17:37

你好,你說的沒計提,是什么稅沒有計提。

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快賬用戶7958 追問 2025-04-24 17:37

增值稅,企業所得稅

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齊紅老師 解答 2025-04-24 17:39

你好,所得稅沒有計提是借以前年度損益調整,貸應交稅費-應交企業所得稅。 增值稅,是一般納稅人嗎

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快賬用戶7958 追問 2025-04-24 17:40

是一般納稅人

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快賬用戶7958 追問 2025-04-24 17:41

本年也有部分沒計提

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齊紅老師 解答 2025-04-24 17:43

你好,這個你要根據每個月申報的金額來做了 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅

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2022-06-13
你好 是差以前年度損益 調整這個科目的金額嗎 ?
2020-02-17
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-04-10
你好,這個應交稅費的復數填入到其他流動資產是可以的
2025-03-07
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