你好,沒有認證,不應當計入進項稅額核算才是的?
我們當月收到的專票本月不想勾選認證,做憑證的時候可以直接將發票稅金計入應交稅費—增值稅(進項稅)科目嗎?還是先計入應交稅費—增值稅(待認證進項稅),賬務和當月進項勾選保持一致?
沒認證的進項發票,也計入到應交稅費——增值稅——進項稅里面嗎?我看會計當月收到進項發票沒有認證就計入進去了,這樣可以嗎
請問當月收到進項發票當月認證計入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)” 當月不認證的計入“應交稅費-待抵扣進項稅額” 這樣對嗎
你好老師,以前的進項稅,每月沒認證,計入應交增稅費,待認證進項稅了,現在想認證,是轉到進項稅里嗎?這個分錄對嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅
收到本月進項發票本月認證,增值稅計入應交稅費_應交增值稅(進項稅額) ?收到本月進項發票未認證計入應交稅額_應交增值稅(待認證進項稅額) ?收到上月開出進項發票,這個月進項稅計入什么科目?
老師好。。我是購買方,,購買養生酒禮盒,,要對方開票,對方要收我3個點的票。。我是小規模。。我會吃虧嗎
老師 這個追索自始至終都不包括損失是嗎
老師請問下第10項和11項是怎么填寫
請問:現在25年,(小規模)公司①收到23年的購買車輛的票(未做賬)應該如何做賬呢,其涉及的折舊又該怎么處理呢?②收到24年機動車的商業保險票(未做賬)又該如何做賬呢?二者對稅務處理有什么影響呢?
你好,老師,我是把工資表導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000要交稅的嗎,怎么這個9000多不需要呢,累計減除費用我沒設置啊為什么寫扣除20000呢
請問單位成本怎么計算?
你好老師,我是把工資直接導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000就交稅的嗎,怎么這個9000多不扣呢
老師、主頁沒有得這兩個表可填怎么辦
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎?
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度