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請問當月收到進項發票當月認證計入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)” 當月不認證的計入“應交稅費-待抵扣進項稅額” 這樣對嗎

2020-12-11 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-11 17:21

您好,當月不認證的計入“應交稅費-待認證進項稅額”,其他對的

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快賬用戶1171 追問 2020-12-11 17:28

次月認證分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-12-11 17:51

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)

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齊紅老師 解答 2020-12-11 17:52

您好,更正下 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額

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快賬用戶1171 追問 2020-12-11 20:18

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-11 20:22

不客氣的,祝學習愉快

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您好,當月不認證的計入“應交稅費-待認證進項稅額”,其他對的
2020-12-11
還沒認證計入到應交稅費-待認證進項稅額
2021-06-17
收到上月開出進項發票,這個月進項稅計入計入應交稅費_應交增值稅(進項稅額)
2022-12-08
你好 你的分錄是正確的??
2021-06-08
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