可以暫時(shí)不認(rèn)證的了
老師 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證 入賬時(shí)做在待抵扣進(jìn)項(xiàng) 還收做在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里
我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選認(rèn)證,現(xiàn)在做的分錄是借:原材料* 應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅*。 貸:銀行存款,。后期我的這些發(fā)票認(rèn)證抵扣了怎么做分錄呢
老師,我們這個(gè)公司以后沒有收入銷項(xiàng)了,但去年到現(xiàn)在的一些進(jìn)項(xiàng)我做了,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這個(gè)如果選擇認(rèn)證不抵扣,怎么操作呢
老師,我有一些進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證沒抵扣,在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里,以后沒收入了,這些發(fā)票我不認(rèn)證了行嗎
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額啊?我看了很多提問,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動(dòng)就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
老師請(qǐng)問,管理費(fèi)用—福利費(fèi),職工培訓(xùn)費(fèi),社保費(fèi)用。在所得稅匯算清繳的時(shí)候,期間費(fèi)用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調(diào)增要繳多少所得稅,小規(guī)模
以勞務(wù)派遣用工的,直接支付給個(gè)人的福利費(fèi),能稅前扣除嗎
老師,我們小規(guī)模,收到個(gè)人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對(duì)公對(duì)嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業(yè)務(wù)成本對(duì)2020年度利潤(rùn)總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發(fā)票金額是2387.42呢
3月份工資已經(jīng)計(jì)提完 個(gè)稅申報(bào)完了,現(xiàn)在又要改兩個(gè)人的工資 這個(gè)工資表是直接變動(dòng)嘛
老師,行政單位業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中工資福利費(fèi)用和商品服務(wù)費(fèi)用各自的1萬元,要調(diào)整到業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中的對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助去,請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么寫啊?
老師,個(gè)人對(duì)公轉(zhuǎn)賬 備注企業(yè)名稱 可以開發(fā)票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發(fā)貨用,那得計(jì)入銷售費(fèi)用的什么科目
就是不抵扣勾選對(duì)嗎?
如果不抵扣就得寫不抵扣原因,每一張發(fā)票都得寫,我30張發(fā)票,關(guān)鍵選哪個(gè)理由合適呢
那你選這個(gè)的話,以后都不能抵扣的了
是的,以后也不抵扣了
那就勾選其他就是了哈