你好,對(duì)的,待認(rèn)證十二級(jí)科目。
公司收到專票,如果上賬沒有認(rèn)證的話,是不是應(yīng)該記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
老師 未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)入賬:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這個(gè)如果后期確認(rèn)有的專票是不能抵扣的話,這個(gè)該怎么調(diào)整呢
老師,我們是商貿(mào)公司,每月采購的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有很多,但是月底認(rèn)證不是全部認(rèn)證,認(rèn)證的發(fā)票記入到借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,那不認(rèn)證的發(fā)票是怎么記呢,是記到借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額么
老師/:coffee,我們公司沒有收入,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我記賬記在了“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”里,暫時(shí)二個(gè)月內(nèi)不會(huì)有收入的話,我需要把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”里嗎?
你,想問問我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來沒認(rèn)證,入賬入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),等下月我要認(rèn)證應(yīng)該怎么錄呢?是不是借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)?
老師好。。我是購買方,,購買養(yǎng)生酒禮盒,,要對(duì)方開票,對(duì)方要收我3個(gè)點(diǎn)的票。。我是小規(guī)模。。我會(huì)吃虧嗎
老師 這個(gè)追索自始至終都不包括損失是嗎
老師請(qǐng)問下第10項(xiàng)和11項(xiàng)是怎么填寫
請(qǐng)問:現(xiàn)在25年,(小規(guī)模)公司①收到23年的購買車輛的票(未做賬)應(yīng)該如何做賬呢,其涉及的折舊又該怎么處理呢?②收到24年機(jī)動(dòng)車的商業(yè)保險(xiǎn)票(未做賬)又該如何做賬呢?二者對(duì)稅務(wù)處理有什么影響呢?
你好,老師,我是把工資表導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件算個(gè)稅,請(qǐng)問下不是說超過5000要交稅的嗎,怎么這個(gè)9000多不需要呢,累計(jì)減除費(fèi)用我沒設(shè)置啊為什么寫扣除20000呢
請(qǐng)問單位成本怎么計(jì)算?
你好老師,我是把工資直接導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件算個(gè)稅,請(qǐng)問下不是說超過5000就交稅的嗎,怎么這個(gè)9000多不扣呢
老師、主頁沒有得這兩個(gè)表可填怎么辦
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場(chǎng)開具的統(tǒng)一發(fā)票金額就是我們公司的收入嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)科目因誤計(jì)提導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù),如何調(diào)整,調(diào)整的分錄怎么寫,包含以前年度
待認(rèn)證是二級(jí)科目。