你好,預(yù)繳的是建筑異地的嗎?如果是的話,你應(yīng)該在附表四。本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額 還有主表28欄里面填寫
老師,建筑企業(yè)預(yù)繳了增值稅,附加稅還需要預(yù)繳嗎? 預(yù)繳增值稅只填寫預(yù)繳款表,增值稅申報表空表提交嗎?有進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要在增值稅申報表里填寫?
建筑行業(yè)異地預(yù)交增值稅跟附加稅,但本月的應(yīng)納稅額為0,當(dāng)月的增值稅及附加稅申報表要怎么填寫申報?
網(wǎng)上納稅申報,我5月申報4月的報表,然后有預(yù)繳增值稅,那我在填寫增值稅申報表時,附表中的增值稅預(yù)交當(dāng)期數(shù)要在當(dāng)月增加嗎?
我5月份預(yù)交增值稅還沒有繳納稅款 我這月申報增值稅的時候要填第四附表嗎
本月有預(yù)繳增值稅款,填報增值稅及附加稅申報表的附表四時,在本期發(fā)生額要填寫本月預(yù)繳的增值稅款嗎?
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)范圍是哪些
老師好,請問房產(chǎn)土地稅除了享受小微企業(yè)減半征收,還有什么政策可以減免
老師,銀行電子承100萬,找一家公司貼息,但是他開不了票,所以只能把貼息的部分私人轉(zhuǎn)給他,那這樣子的話怎么做賬呢?合法合規(guī),貼息是5000塊錢。
老師您好,請問合伙企業(yè)財(cái)務(wù)報告里有現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,上年底成本多算了,直接匯算清繳報還是需要更改四季度企稅報表?更改報表的話,步驟是什么,需要提交說明什么的嗎?麻煩不麻煩?如果需要補(bǔ)稅,會影響公司納稅等級嗎?
老師好,請問一下,匯算清繳里調(diào)整的項(xiàng)目,就是最后利潤總額變了,我需要做分錄嘛?怎么做分錄呀?
老師,印花稅一定都是雙方都交嗎
老師,給小規(guī)模開了專票,這個沒事吧,它們不能抵扣,但是可以做成本票啊
其他權(quán)益工具投資的會計(jì)處理中,沒有可能是債券的可能,持有期間都是應(yīng)收股利,一定沒有應(yīng)收利息的可能?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開其他的酒可以嗎?
不是異地的,就是本地的,房地產(chǎn)預(yù)交增值稅
可以的 也是在這里面填寫
本地的話,是不是不用再在28欄填寫了
你好,需要的都得填寫。
那如果沒有應(yīng)交稅費(fèi),28行也需要填嘛?還是有應(yīng)交稅費(fèi)了再填
如果不需要抵扣的28行和附表四的實(shí)際抵扣金額,不需要填寫。