你好同學,這個是虛構成本,具體要看稅局那邊決定了
我單位是小規模納稅人,一直用系統打印的入庫單和出庫單做的做的借:庫存商品貸:商品進銷差價應付賬款借:主營業務成本商品進銷差價貸:庫存商品等收集了發票和隨貨同行單再沖減應付賬款,請問這幾年都是這么做的,請問這么處理對不對?如果不對應該怎么糾正?
商貿企業,買物品進來的時候,有可能需要從ABC三家分別采購,然后發給D客戶。正常一單一票的話,就是購進ABC,銷貨D。但是由于這是個循序漸進的事項,第一批貨發給D了,接著第二批E客戶的訂單又來了~這第二批需要從B\\C供貨商采購,供貨商ABC開票不是一單一開,而是有可能幾單一起開~這就導致我入庫不準確,但是又銷出去了。 這種怎么解決呢?怎么做賬呢
供應商開的發票,總金額是對的,單價數量都不對,如果我做賬了,我會怎么樣?我主要做材料進銷存,現在怎么處理?我到底按發票是入庫還是真實磅單入庫數字做進銷存
單位如果偽造進貨單這個會怎么處罰,是真實的進貨,垮了好幾年了供應商又開發票了來了,就做了今年的入庫單,會有什么處罰
現實生活中根據收到款才開發票,收到款才開發票發票后面貼真實出庫單,真實的出庫單和收款日子差了好幾個月或者好幾年,這個有什么稅法上的風險?會計應該怎么做保護自己
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿