?你好;? ? ? 到時你沒法稅前扣除和抵扣的 ; 要開清楚 正確發票 與你購進數據一致才行的? ?
老師我家是商貿公司,假如7月份暫估入庫商品數量10,單價1,總金額10,7月份出庫數量5,結轉成本5 ,但8月份收到發票發現單價高了數量為10,單價1.5,總金額是15,那我8月份收到發票怎么做賬,是紅沖暫估,再做正確的嗎,那已經銷售的成本不對了,是怎么做賬
我單位是小規模納稅人,一直用系統打印的入庫單和出庫單做的做的借:庫存商品貸:商品進銷差價應付賬款借:主營業務成本商品進銷差價貸:庫存商品等收集了發票和隨貨同行單再沖減應付賬款,請問這幾年都是這么做的,請問這么處理對不對?如果不對應該怎么糾正?
老師,我是做成本的,我們公司的材料幾乎每天都要入庫,關于材料臺賬還有我們材料的單價也是隨市場的波動,單價只能到月底供應商才會給我們,發票一般也是到月底,我入庫是根據進貨單來入庫的 我應該怎么做?
我是做成本的,我們公司的材料幾乎每天都要入庫,關于材料臺賬還有我們材料的單價也是隨市場的波動,單價只能到月底供應商才會給我們,發票一般也是到月底,我入庫是根據進貨單來入庫的 我應該怎么做?這個成本明細賬怎么做
供應商開的發票,總金額是對的,單價數量都不對,如果我做賬了,我會怎么樣?我主要做材料進銷存,現在怎么處理?我到底按發票是入庫還是真實磅單入庫數字做進銷存
老師婚慶公司開發票大類開生活服務嗎?
支出了費用,但是發票沒有到,應該怎么做分錄?
老師好,外貿企業新公司,前期老板用個人卡買貨物后, 1.直接從對方公司發去港口了,只給了一個發貨單,物流單,都沒有發票,怎么做賬呢?后續該怎么處理。 2.一起發走的有些贈送的物品發貨單上有,但沒有算金額,這贈送的貨物是不用管了?
昨天異地預繳開了外經證,開了發票,今天說發票開錯了公司,要重新開,我是不是需要先沖紅發票了,再更正申報,申請一站式退稅?
老師工商年報上的要填的認繳出資額是營業執照上的金額嗎?
老師婚慶公司開發票,大類是什么
老師,外賬只要是進公戶的收入不管預收還是尾款都做借銀行存款,貸預收賬款,然后開發票再做借預收賬款,貸主營業務收入,這樣可以嗎
對于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產品,然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發一部分,怎么核算在產品和產成品
老師那同一個公司可以注冊一個個體,一個公司,報稅怎么報個體按開票收入報公司按利潤報嗎?取得的成本發票都開到公司嗎?
賬按您的正確分錄寫在24年帳套里,23年利潤表管理費用減少43000,負債表的未分配利潤增加43000,其他應付減少43000,24年財報和季報不動,25年資產負債表起初數修改,對嗎,老師
總金額對的
現在怎么辦,我已經抵扣了
?你好; 抵扣了。? ? 轉出處理哈; 開紅字信息表 ;對方重新開票? ??
總金額對的也要這樣處理?
?你好; 是的。 也得按我說的; 這個就是虛開發票哦? ? ??
后期查到我算什么性質?
?你好;? ? 到時算接受虛開發票; 可能無法抵扣和稅前扣除的? ?