少做補上,借庫存商品 貸應付賬款,0.5*10補上,少結轉成本 補上,借主營業務成本 貸庫存商品 0.5*5
我們單位是小規模,沒有專門庫管,商品經常已賣出,發票還沒有到,財務上做暫估。財務上做暫估,那結轉成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進,本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準,比如說本期暫估10,發票來時可能會12,賬務處理上會沖回10入12,那庫存報表呢? 數量'沒變,但金額變了 如果報表不顯示,那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉不過來了
我們單位是小規模,沒有專門庫管,商品經常已賣出,發票還沒有到,財務上做暫估。財務上做暫估,那結轉成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進,本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準,比如說本期暫估10,發票來時可能會12,賬務處理上會沖回10入12,那庫存報表呢? 數量'沒變,但金額變了 如果報表不顯示,那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉不過來了
老師我家是商貿公司,假如7月份暫估入庫商品數量10,單價1,總金額10,7月份出庫數量5,結轉成本5 ,但8月份收到發票發現單價高了數量為10,單價1.5,總金額是15,那我8月份收到發票怎么做賬,是紅沖暫估,再做正確的嗎,那已經銷售的成本不對了,是怎么做賬
老師 ,我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數呢!我們是小規模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
生產經營個稅能從公賬報銷稅款嗎?
老師 我們公司是小規模納稅人,在當月開票價稅合計6萬元 當月收到承兌匯票6萬元 。收到承兌票時當時就轉給了另一個公司給我們承兌了 銀行就收到了6.4萬,0.1萬就當是承兌費用 。請問這分錄怎么做才對。
請問一般納稅人公司租金和水電管理費可以抵扣銷項稅嗎
老師,有個異地項目4月11日開的發票,4.12日預交時由于資金周轉問題僅申報了,沒有繳納,請問這也會形成滯納金嗎?
征收房產稅為啥還要看房產圖紙?
購買國有土地400萬,涉及哪些稅費,稅率多少
實收資本申報印花稅,稅目選什么?
老師好,從一般戶往基本戶里轉入資金,然后還股東借款,請問這種的分錄怎么寫呢