您好,大量作廢發(fā)票屬于申報(bào)異常事項(xiàng),比對(duì)通不過(guò),風(fēng)險(xiǎn)比較大。
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際操作中,比如像我七月份開(kāi)了專票,但是我有很多進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說(shuō)交點(diǎn)稅不那么容易被稅局查,請(qǐng)問(wèn)比如我七月開(kāi)了一張10萬(wàn)的銷項(xiàng)票,但是我公司有合計(jì)10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師您好!在嗎,還得向您請(qǐng)假一個(gè)問(wèn)題,麻煩您了,如果我公司銷售開(kāi)票實(shí)際應(yīng)該按600萬(wàn)開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票,而經(jīng)理說(shuō)要多開(kāi)出來(lái)200萬(wàn)的票出來(lái)給A公司,然后A公司在給我公司開(kāi)出來(lái)9個(gè)點(diǎn)200萬(wàn)的安裝票,那這樣操作看似是我們多了200萬(wàn)的成本,實(shí)際上是不合適吧?
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題,如果我把一家公司的普票開(kāi)成的專票20份,差不多200多萬(wàn),要怎么處理呢?作廢多了是不是就會(huì)被稅局記入預(yù)警名單啊?
老師您好,我們公司2月份開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,其中給一個(gè)人開(kāi)了1000萬(wàn),現(xiàn)在被稅務(wù)局監(jiān)控到,要求我們紅沖這個(gè)人的一千萬(wàn)發(fā)票,我當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅,后來(lái)糧食賣出去又給對(duì)方公司開(kāi)了銷售專票。我現(xiàn)在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進(jìn)項(xiàng)稅就沒(méi)有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務(wù)局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒(méi)有其他方法
老師 是這樣的 我們是代理記賬公司 今天手上的一家公司被稅務(wù)局查賬了 我是剛?cè)ス净A(chǔ)不是太好 今天聽(tīng)經(jīng)理說(shuō) 他們家成本票查的太多了 如果補(bǔ)不起就會(huì)被強(qiáng)制核定征收來(lái)繳納企業(yè)所得稅 我去百度了下 明明核定征收稅率更低(10%) 比差賬征收要?jiǎng)澦? 不符合稅務(wù)局邏輯啊 經(jīng)理這句話是不是有問(wèn)題啊
我想問(wèn)一下,你就是我們建筑公司注冊(cè)地可不可以再注冊(cè)一個(gè)勞務(wù)公司?如果稅局知道的話,這兩個(gè)合作的公司。是一個(gè)一個(gè)注冊(cè)地,然后可能也是為這個(gè)公司這樣發(fā)工資的,這個(gè)太明顯了,稅局知道了肯定是會(huì)被查的,對(duì)吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過(guò)戶到公司名下的,當(dāng)時(shí)我公司并未入賬,現(xiàn)在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統(tǒng)上查詢到一張“二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”,價(jià)款8000,但我公司并未收款,現(xiàn)在我公司需要報(bào)稅嗎?如果報(bào)稅該怎么報(bào)?怎么做賬?
單獨(dú)用于項(xiàng)目上接待的煙酒費(fèi)用,可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師,我目前想開(kāi)發(fā)票,然后這個(gè)發(fā)票有折扣率90%的,但開(kāi)完之后總價(jià)稅金額總差了0.28元這是明細(xì)類發(fā)票有500多條,正常嗎,第二次問(wèn)題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結(jié)算金額,需要折扣后的金額和電子版的結(jié)算金額每一項(xiàng)都對(duì)的上
轉(zhuǎn)賬給個(gè)體工商戶,是轉(zhuǎn)到個(gè)體工商戶的基本賬戶,還是單位結(jié)算卡上
老師好!幫我看下這個(gè)表格的第十行!那個(gè)本年折舊5201.22是怎么得的,我計(jì)算得的是5201.28的哦,433.44*12個(gè)月得5201.28哦,如果這種數(shù)據(jù)錯(cuò)誤對(duì)納稅影響大的嗎
老師,家里當(dāng)時(shí)開(kāi)飯店注冊(cè)的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨(dú)資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當(dāng)時(shí)換了一次公司名字,注冊(cè)資本是150萬(wàn),現(xiàn)在政策要5年實(shí)繳,是不是5年流水有150萬(wàn)就可以?還是要在賬戶上存150萬(wàn)?沒(méi)有的話是不是現(xiàn)在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉(zhuǎn)私戶收款。我應(yīng)該做應(yīng)收賬款,后期讓他們轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?存貨數(shù)據(jù)要和實(shí)際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經(jīng)驗(yàn)進(jìn)去的,4月份賬本接回來(lái)我做還有報(bào)稅。我具體接回來(lái)應(yīng)該做那些事情。請(qǐng)老師幫幫我,給我說(shuō)一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產(chǎn)用的叉車應(yīng)計(jì)提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問(wèn)下,他剛?cè)肼氁粋€(gè)勞務(wù)派遣公司,比如現(xiàn)在4月份申報(bào)3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發(fā),這個(gè)要怎么辦?
那能把專票當(dāng)普票來(lái)用嗎?老師
應(yīng)該怎么處理這個(gè)事比較好呢?
您好,不用處理。對(duì)銷售方而言,開(kāi)專票和普票交稅都一樣,做收入。作廢200萬(wàn)反到被預(yù)警。
那購(gòu)買方會(huì)接受把普票開(kāi)成專票嗎?老師
您好,只要你們繳稅了就沒(méi)問(wèn)題。哪是買家的事,與你們無(wú)關(guān);但是對(duì)個(gè)人及免稅項(xiàng)目一般不能開(kāi)專票。
如果買方不接受專票呢?如果他們接受專票,對(duì)他們企業(yè)影響大嗎?
您好,對(duì)買方不影響,要抵扣就抵扣。以后按照合同要求規(guī)范操作。作廢200萬(wàn)不是小數(shù)字,老師建議僅供參考!