您好 請(qǐng)問單位現(xiàn)在是不是虧損還是稅負(fù)率沒有達(dá)到稅務(wù)要求?
老師,我們公司由核定征收改為查賬征收,由于稅局沒有及時(shí)更改,屬于上半年核定征收的,繳納了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年是查賬征收,在年度申報(bào)的時(shí)候也改成查賬,所以導(dǎo)致核定征收時(shí)繳納的稅款要退回,這個(gè)要怎么處理,我需要從新申報(bào)嗎? 這兩天專管員電話說是真的退稅就去退,不是的話去從新申報(bào),我也搞不懂了兩個(gè)不同的征收辦法,怎么弄?
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰(shuí)的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個(gè)不知道聽誰(shuí)的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測(cè)技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個(gè)會(huì)計(jì),都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理,這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對(duì)勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對(duì)要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個(gè)問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂,請(qǐng)問老師我以后怎么待他?
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目合同價(jià)3690萬(wàn),2018年4月開工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開始就是查賬征收,然后公司在18年確認(rèn)了2290的開票收入,已經(jīng)核定繳納稅款,19年之后確認(rèn)了1230的開票收入,成本19年之后確認(rèn)了2300萬(wàn),甲方給公司審計(jì)收入算3520萬(wàn),還有900萬(wàn)收入甲方不認(rèn),現(xiàn)在正在走官司,這個(gè)項(xiàng)目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認(rèn)了成本幾百萬(wàn),但是公司現(xiàn)在就是19年確實(shí)發(fā)生2300萬(wàn)成本,甲方只認(rèn)收入1230,還有900萬(wàn)甲方不認(rèn),這900萬(wàn)正在打官司。現(xiàn)在稅務(wù)就說公司應(yīng)該按照1230萬(wàn)收入比例的結(jié)轉(zhuǎn),剩余的等甲方認(rèn)了900萬(wàn)在結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在問題是這個(gè)錢公司不一定要得回來。這個(gè)情況怎么處理呢
老師 是這樣的 我們是代理記賬公司 今天手上的一家公司被稅務(wù)局查賬了 我是剛?cè)ス净A(chǔ)不是太好 今天聽經(jīng)理說 他們家成本票查的太多了 如果補(bǔ)不起就會(huì)被強(qiáng)制核定征收來繳納企業(yè)所得稅 我去百度了下 明明核定征收稅率更低(10%) 比差賬征收要?jiǎng)澦? 不符合稅務(wù)局邏輯啊 經(jīng)理這句話是不是有問題啊
提問:收到對(duì)方個(gè)人代公司支付項(xiàng)目款,怎么做分錄?
老師,物業(yè)公司給職工承包了小區(qū)上下水管道維修工程,現(xiàn)在付錢時(shí)能否用現(xiàn)金結(jié)算,該職工代開的發(fā)票可以記賬嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)與四季度報(bào)表不一致,需要調(diào)整四季度報(bào)表和四季度匯算嗎?
樸老師,公司現(xiàn)在叫我做核算成本,之前是沒有核算成本的,這次4月底安排盤點(diǎn),因?yàn)橄到y(tǒng)數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)的,請(qǐng)問我該怎么強(qiáng)調(diào)這次把系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)平,然后規(guī)范系統(tǒng)使用,避免過一段時(shí)間數(shù)據(jù)又不能用了,系統(tǒng)調(diào)優(yōu):盡量按照實(shí)際使用需求進(jìn)行調(diào)整系統(tǒng),如果改不了的,盡量使用系統(tǒng)已有功能實(shí)現(xiàn)操作。因?yàn)閿?shù)據(jù)準(zhǔn)確是核算成本的前提,請(qǐng)老師幫忙梳理下
老師,小規(guī)模納稅人享受優(yōu)惠開具1%的發(fā)票,如果不享受優(yōu)惠能否開具3%稅率的發(fā)票?
自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅率是多少,有什么優(yōu)惠
老師我公司貸款下來了,但公司給個(gè)人借款了老師銀行必須要寫用途選項(xiàng)寫材料款可以嗎,用途選項(xiàng)就那么幾個(gè)選項(xiàng)不知咋選了老師
老師 還有個(gè)問題想咨詢一下你 開具工作證明是否還需要開具銀行流水呢
老師,請(qǐng)問我們公司有使用權(quán)資產(chǎn)。稅會(huì)差異,所得稅匯算清繳要調(diào)整的對(duì)吧
老師,領(lǐng)導(dǎo)需要把沒有使用的備用金歸還到公司賬戶,備用金已經(jīng)提前給我了,他讓我用我的卡還進(jìn)對(duì)公,備注“代***歸還備用金”,這樣可以嗎
沒有虧損 稅負(fù)率也是達(dá)到要求的 是我們運(yùn)氣不好被抽差賬 查的去年的賬 結(jié)果一查發(fā)現(xiàn)成本票差的太多了 老師我主要想問我們經(jīng)理說的那句話有沒有道理
稅負(fù)率達(dá)到行業(yè)要求了? 成本票差的太多 那企業(yè)所得稅稅負(fù)率應(yīng)該很高 對(duì)嗎
我們暫估成本一百多萬(wàn)沒有附件沒有依據(jù)就被查賬了 我們稅負(fù)率達(dá)到要求了 利潤(rùn)和成本打的查邊球 所以稅負(fù)率也是正常范圍內(nèi)
您暫估成本匯算清繳的時(shí)候沒有納稅調(diào)整 稅務(wù)查到會(huì)要求納稅調(diào)整 補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 還有滯納金 但是不會(huì)讓您核定征收 只有核定變查賬 不可能查賬變核定的
老師 核定征收企業(yè)所得稅稅率是不是比查帳征收低啊 還有老師 滯納金是安多少比例交
不對(duì)啊老師 現(xiàn)在的企業(yè)所得稅稅率是企業(yè)凈利潤(rùn)在300萬(wàn)以下,按照凈利潤(rùn)的5%來交企業(yè)所得稅,但是如果不能正規(guī)合理取得發(fā)票,稅務(wù)局不管凈利潤(rùn)是多少,強(qiáng)制就按照收入來交10%企業(yè)所得稅,那肯定高啊 我們復(fù)合小微企業(yè)呀
您單位去年利潤(rùn)總額多少 收入金額多少
我不清楚老師 我剛剛來這家公司 反正都是符合小微企業(yè) 都沒有教過企業(yè)所得稅
那您前面怎么說達(dá)到稅負(fù)率的? 沒有交過企業(yè)所得稅 怎么會(huì)達(dá)到稅負(fù)率?
就是教的少 剛剛插邊
那要比對(duì)一下單位利潤(rùn)總額多少 收入金額多少 才能清楚核定征收繳稅多還是少
我看了 這樣核定征收稅多
那就要按核定的征收率 讓補(bǔ)繳稅金的?? 不是說讓您企業(yè)變成核定征收
哦哦 只是按照那個(gè)稅率來補(bǔ) 不是企業(yè)變成
對(duì)的 按照征收率補(bǔ)稅 不是企業(yè)變成核定征收 這是不可能的哈