直接 借:銀行存款 貸:應收賬款-公司
收到一張匯票25萬,對方對公支付了款項,分錄怎么做?
收到對方公司代收代付款,怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:其他應收款,借:其他應收款 貸:主營業務收入 應交稅款 這個分錄對嗎 但對方公司說他們做代收代付的,不需開發票
公司先收到材料,對方票未開給我們,款項已支付,怎么做分錄
請問收到第三方公司代為甲方支付的應收賬款,分錄要怎么做?
提問:收到對方個人代公司支付項目款,怎么做分錄?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
然后開發票給簽合同的公司,賬務中不用提現出個人對嗎?老師
個人打款時備注一下就行
備注在摘要嗎?
是在個人打款的時候留言備注,不然不知道是替誰打款
好的,對方付款時備注了,我們收款方的分錄里面就只提現對方公司名稱就可以了嗎?不用是誰給他們代付的嗎?
是的,就是那樣處理就行