你好!如果實際沒有這個業務的話,是屬于虛開發票。
老師您好!在嗎,還得向您請假一個問題,麻煩您了,如果我公司銷售開票實際應該按600萬開9個點的專票,而經理說要多開出來200萬的票出來給A公司,然后A公司在給我公司開出來9個點200萬的安裝票,那這樣操作看似是我們多了200萬的成本,實際上是不合適吧?
老師大概情況是這樣這幾年經營不善,去年賬面虧了30多萬,前年賺了60多萬,大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款,因為想做新的項目,但是這里有個問題,就是B廠商一直有200萬票沒開給我們,我們預付也掛了200多萬,我們和B款項已經結清,這些票開出來其實都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風控那邊我們過不了,款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認,信貸公司查出來的話,我們就說B沒開票給我們,他們屬于無票收入,我們款項已清。預付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款,這辦法我覺得風控那邊還是不會信(我不知道風控的原理)。第二個辦法,還是那200多萬票我們不承認,預付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項,就是暫用幾天,先把我們賬面預付沖掉。等風控查過了我們再把預付補回來,200多萬的票叫B今年分次開給我們,我們再分次確認成本。我現在不知道這2種辦法行不行。 (問題有點長,前面問了2次都沒寫完,其實我這里還省略了一些麻煩老師了)
老師,我們公司跟政府簽訂了返稅協議,比如招商引資入住園區,引進來的A公司交了好多稅,A公司沒有資格去申請退稅,我們有資格申請然后政府返給了我們5萬,我們跟A客戶簽的給他3萬,這個本來就是A交的稅,我們這3萬的錢怎么出去呢?A需要給我們開發票嗎?還是說直接給他們,我們實際就是2萬的,代理服務費申報收入唄
請問一下老師,我跟公司一個項目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開票,之后分一半給合作公司,他們在給我開票, 問題是,我公司是一半納稅人開票稅率是6%,合作公司是小規模給我開1個點的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來有一半是合作公司,結果我得幫他們多負擔5個點的稅和附加稅, 請問老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來,怎么計算我應該轉給他多少,他給我開多少票合適,以收到貨款2000元為例
老師您好,我們是門窗廠跟四建簽了合同,然后項目是一個叫A的人掛靠了四建的,發票100萬是我們開給四建的,現在付款了70萬是A直接轉給我們經理個人賬戶的,然后老板查出來了這筆他們私人之間的轉款,發現這個經理已經轉到我們公司賬上30萬,剩余40萬還在經理手里,現在老板要求經理把剩下的40萬轉到公司賬上。但是經理意思是因為這個錢是轉到她自己賬戶上,她后續要還,如果所有的70萬轉公戶的話,公司要給她寫個借條,我就想問下,這樣合適不
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。