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老師,我們公司跟政府簽訂了返稅協議,比如招商引資入住園區,引進來的A公司交了好多稅,A公司沒有資格去申請退稅,我們有資格申請然后政府返給了我們5萬,我們跟A客戶簽的給他3萬,這個本來就是A交的稅,我們這3萬的錢怎么出去呢?A需要給我們開發票嗎?還是說直接給他們,我們實際就是2萬的,代理服務費申報收入唄

2023-10-24 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-24 12:28

你好!你們可以給A開發票2萬元按服務費確認收入就可以

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快賬用戶7822 追問 2023-10-24 12:30

政府給我們錢我們給A開票干嘛呢?5萬我們給A3萬,自己留2萬的

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齊紅老師 解答 2023-10-24 12:33

你好,剩下的兩萬應該是你們扣的服務費吧?

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快賬用戶7822 追問 2023-10-24 12:33

嗯,這樣怎么弄啊

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齊紅老師 解答 2023-10-24 12:33

收款的時候你們給政府開全額發票了?

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快賬用戶7822 追問 2023-10-24 12:35

不給政府開,上面寫的稅收返還

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齊紅老師 解答 2023-10-24 12:35

你好,所以你們按兩萬確認收入,這樣a公司不用給你們開發票

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你好!你們可以給A開發票2萬元按服務費確認收入就可以
2023-10-24
你好,全額申報增值的哈
2024-01-20
可以 你們直接出一個委托書委托B公司還錢,你沖A就行 不交稅了 之前已經確認了,
2023-12-04
同學你好 這個是可以的哦 2.這個您們開出去發票就是收入,做其他業務收入 3.這個沒有辦法
2021-06-22
您好,1未開票也要先入成本費用,這是權責發生制,開票后先沖回再按發票做分錄 ?借:工程施工-合同成本-勞務費? ? 貸:應付職工薪酬-勞務費 借:應付職工薪酬-勞務費? ?貸:應收賬款(A) 2.開1%專票就是多個進項稅,分錄還是上面的 3.B公司申報員工個稅,由開票方申報
2024-11-21
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