你好 ; 你么你這個是好久發生的業務 ; 22年4月之前的業務嗎 ;你們實際會繳納稅費嗎
老師,我是小白,想問下,現在我們老板有一堆的餐飲發票,我們老板要讓把這些做到員工福利里,因為我們一直都是包餐的,那個都開不了票,那這個我要怎么操作......
老師:小規模納稅人餐飲業,現在交6到9月份的增值稅和企業所得稅,之前沒有計提稅金的現在分錄是怎么寫的,
老師好,我們是小規模的餐飲公司,請問下這些都是之前開發票沒有計提的稅金,那我現在補提的話要怎么寫分錄啊?
請問老師,我們公司之前是小規模納稅人收了一張專票沒有計提進項稅,現在成為一般納稅人的時候那張專票又抵扣了,請問之前沒有計提的進項稅怎么做分錄吶?
小規模納稅人,做電商的,之前幾個月沒有請會計,自己直接填了數據申報了,現在我接手從1月份補賬,我發現他們公司有一些無票收入,是直接從對公賬戶走的,那這樣的話是不是要把這部分收入填入申報表啊,但是之前的申報并沒有填,現在怎么辦
用友u8的企用薪資管理子系統建立工資帳套選錯了怎么重新設置
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
生產企業出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產負債表,應收賬款貸方的調到預收賬款,其他應付款借方的調到其他應收款借方對嗎?必須要將負數調節嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當時是小規模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認單對嗎
就是前兩個月的,沒有提過。會繳納稅費。
?你好 ;? ? ? 那你 之前收入是含稅金額 做的是嗎? 我好判斷你怎么調整下? ?
老師是這樣的,剛做會計,結果寫錯了。我現在就很迷糊不知道怎么改
?你好 ;? ? 沒有跨年; 直接調整 ; 比如 借? ? 主營業務收入; 貸應交稅費-應交增值稅;? 然后繳納 :借? ?應交稅費-應交增值稅;貸銀行存款。 就可以了??