您好 就是如果退了增值稅 對應的退的增值稅金額的附加稅也不需要繳納
您好老師,請問這個月申請了期末增值稅增量留底退稅,是在5月份申報4月份表時填附表二進項稅額轉出嗎?做賬也是4月份做嗎
4月份是留抵的退稅了154554.64。申報表(五)增值稅納稅申報表附列資料,也就是附加稅,出來的這個是什么意思呢?不是都已經(jīng)退了嗎?
增值稅及附加稅費申報表中留抵退稅本期扣除額是負數(shù)這個是什么意思?而且這個留抵退稅本期扣除額還計算了城建稅需要繳納
老師,增量留抵退稅,之前申請退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會有附加稅啊。申報的時候附加稅卻又抵扣了,就是主申報表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請問這種是怎么回事呢?
出口退稅企業(yè)申報增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)中免抵稅額、留抵退稅本期扣除額都是自動填寫的,免抵稅額怎么計提附加稅呢
老師,我們是小企業(yè)會計準則。2024年有存貨的跌價準備。因為是小企業(yè)會計準備所以放在了營業(yè)外支出。那我申報企業(yè)所得稅匯算清繳時候存貨跌價準備需要填寫在哪些表?怎么填寫
請問老師利潤表季度申報的報表本期金額是季度金額還是本年累計金額啊?
你好,我們收到一筆專項獎補資金,是不納稅收入,稅務局要求獨立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項應付款 支出時該怎樣記賬呢 比如支付購買固定資產(chǎn) 日常設備維修費怎樣記賬
老師您好 我想問下財務報表年報 是幾月份的
老師:固定資產(chǎn)清理,比如原件5萬。折舊了3萬,收回報廢殘值4900元。這種會不會交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個月銷項金額41500,開多少比例的進項票進來適合
職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個人所得申報有關系嗎?
老師請問一下,公司與第三方有資質科研院所合作研發(fā)的項目款項,總款批下來打到公司賬戶上了,現(xiàn)在付部分款項給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發(fā)項目的費用嗎?
我是銷售方,跨年發(fā)票金額多開了,現(xiàn)在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對方確認后,再開具紅字發(fā)票嗎?
老師,小企業(yè)會計準則,假設匯算清繳前取得去年手續(xù)費專票,進項稅額計未分配利潤還是費用科目?匯算清繳表怎么調
沒明是什么意思。上個月專管讓以后留抵的進項都退了,然后就退了。但是4月份開的發(fā)票比較多,銷項大于進項了,也就是4月份要交3萬多的增值稅,交了增值稅就要交附加稅。你的意思是只交增值稅不用交附加稅嗎?
是的 退回的增值稅這部分 可以不需要繳納附加稅 比如您上個月退10萬 這個月交10萬 這個月10萬就不需要繳納附加稅 這樣可以理解么?因為不退 您正常留抵的話 這個月10萬是不是什么稅都不要交了?
4月銷項大于進項,那增值稅還是要繳納的,對嗎?只是附加稅不交
是的 這樣理解正確的哈?