您好,等對方開具紅字發(fā)票后再做進項轉(zhuǎn)出
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進項稅轉(zhuǎn)出。那申報時需要填進項轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進項轉(zhuǎn)出,再申報填進項轉(zhuǎn)出金額
開了紅字發(fā)票信息表,就要做進項轉(zhuǎn)出了嗎?還是等對方開具紅字發(fā)票后再做進項轉(zhuǎn)出
我是購買方,我開了專票紅字信息表,還需要再做相應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出嗎,因為紅字開了就直接是進項負數(shù)了
進貨方只開了紅字信息表,銷售方?jīng)]開出來紅字發(fā)票,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
進項轉(zhuǎn)出是收到紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出還是開具紅字信息表的當月轉(zhuǎn)出?紅字發(fā)票是我們開的,我們是購買方,我們九月份開的紅字發(fā)票,對方是十月份開具的紅字發(fā)票,我進項轉(zhuǎn)出幾月份,分錄怎么寫?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
對方跨月了也沒影響是嗎
沒有影響的哈,這個