同學(xué)你好,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
開了紅字發(fā)票信息表,就要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了嗎?還是等對方開具紅字發(fā)票后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
收到開錯稅率的發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在需要申請紅字發(fā)票信息表,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后,銷售方才能開紅字發(fā)票嗎?
購買方開出紅字信息表后,銷售方未能當(dāng)月及時開出紅字發(fā)票,隔月再開,進(jìn)項當(dāng)月能轉(zhuǎn)出嗎
進(jìn)貨方只開了紅字信息表,銷售方?jīng)]開出來紅字發(fā)票,需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
你好,銷售方開了紅字信息表,購買方已確認(rèn),接下來就再開紅字發(fā)票給對方,對方做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是嗎
老師 我想問一下會務(wù)費扣除是怎么操作的,會務(wù)費稅前扣除,他的賬務(wù)處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術(shù)服務(wù),可以開現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師,我們給客戶的產(chǎn)品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預(yù)制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因為商品質(zhì)量問題,我們對供應(yīng)商的罰款計入營業(yè)外收入,還確認(rèn)銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項市場推廣服務(wù)費的合同,他們說只能開3%稅率的服務(wù)費 請問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開6%的服務(wù)費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分?jǐn)偙壤撛趺炊ㄖ坪侠硪恍┠?/p>
紅字發(fā)票還沒開出來啊
只有信息表也得做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
是的,他還沒開,但你要先轉(zhuǎn)
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》國家稅務(wù)總局公告2016年第47號第一條規(guī)定,增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理: 處理方法 (一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
嗯,那如果上個月開的紅字發(fā)票信息表,這個月再去撤銷,對進(jìn)項稅額有什么影響嗎
撤銷了就把進(jìn)項轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)回來,不過撤銷好麻煩的吧
我們這邊直接去大廳就能撤銷
不過跨月的我還沒試過,不知道能不能直接撤銷
嗯,現(xiàn)在覺得只要需要跑前臺就麻煩