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20.合力叉車股份有限公司(系具有進出口經營權的般納稅生產企業)2019年9月發生的有關涉稅業務如下:(1)4日,購進A材料一批,取得增值稅專用發票上注明金額為2000000元、稅額為260000元,款項以存款付訖,材料已人庫。(2)16日,內銷銷售甲產品一批,開出增值稅專用發票上注明金額為1000000元,稅額為130000元,該批甲產品的生產成本為700000元,產品已發出,款項已收存銀(3)26日,出口銷售乙產品一批,報關出口離岸價(FOB)為350000美元(匯率為1:6.8182),該批乙產品的生產成本為1800000元,產品已發出,款項已收存銀行。假定上述乙產品適用的增值稅稅率和退稅率均為13%,該公司上月留抵稅額為要求:(1)計算該公司2019年9月出口銷售不得免征或抵扣的增值稅以及稅額。(2)編制該公司2019年9月發生業務的會計分錄。做界領手e10s項公新味算

2022-05-06 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-06 11:58

借,原材料200萬 應交稅費26萬 貸,銀行存款226萬 借,銀行存款113 貸,主營業務收入100 應交稅費13 借,主營業務成本70萬 貸,庫存商品70萬

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:59

借,銀行存款35萬×6.8182 貸,主營業務收入35×6.8182 借,主營業務成本180萬 貸,庫存商品180萬

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快賬用戶acju 追問 2022-05-06 18:53

那第一題的計算該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-05-06 18:53

1,你這里退稅率和增值稅率都是13%,免抵退0

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你這里退稅率13%,銷售增值稅13%,不得免抵的就是0
2022-05-09
借,原材料200萬 應交稅費26萬 貸,銀行存款226萬 借,銀行存款113 貸,主營業務收入100 應交稅費13 借,主營業務成本70萬 貸,庫存商品70萬
2022-05-06
你好!借原材料200 進項稅26 帶銀行存款226 2.借銀行存款1130000 貸主營業務收入1000000 銷項稅130000 3.借銀行存款350000×1.13×6.8182美元 主營業務收入350000×6.8182 銷項稅
2022-05-09
你好!借原材料200 進項稅26 帶銀行存款 2.借銀行存款1130000 貸主營業務收入1000000 銷項稅130000 3.借銀行存款350000×1.13×6.8182美元 主營業務收入 銷項稅
2022-05-09
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