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26日,出口銷售乙產(chǎn)品一批,報關(guān)出口離岸價(FOB)為350000美元(匯率為1:6.8182),該批乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為1800000元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項已收存銀行。假定上述乙產(chǎn)品適用的增值稅稅率和退稅率均為13%,該公司上月留抵稅額為要求: (1)計算該公司2019年9月出口銷售不得免征或抵扣的增值稅以及稅額。

2022-05-09 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-09 12:34

你好,同學(xué)。不得免征或抵扣的增值稅350000*6.8182*(13%-13%)=0

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快賬用戶1561 追問 2022-05-09 13:15

你好!為什么不用交稅,不是不能免嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-09 13:17

這里問的是不得免征和抵扣的,因為你這里退稅率和增值稅率是一致的,所以說不存在免抵退,就沒有那個不得免征和抵扣。

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快賬用戶1561 追問 2022-05-09 15:35

一般情況怎么說才會退稅!謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-09 17:45

你這里可以享受退稅啊,只是沒有不得免抵退稅。 退稅金額350000×6.8182×13%和進項比較,按小的退

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你好,同學(xué)。不得免征或抵扣的增值稅350000*6.8182*(13%-13%)=0
2022-05-09
你這里退稅率13%,銷售增值稅13%,不得免抵的就是0
2022-05-09
借,原材料200萬 應(yīng)交稅費26萬 貸,銀行存款226萬 借,銀行存款113 貸,主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費13 借,主營業(yè)務(wù)成本70萬 貸,庫存商品70萬
2022-05-06
你好!借原材料200 進項稅26 帶銀行存款226 2.借銀行存款1130000 貸主營業(yè)務(wù)收入1000000 銷項稅130000 3.借銀行存款350000×1.13×6.8182美元 主營業(yè)務(wù)收入350000×6.8182 銷項稅
2022-05-09
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