同學你好 1 借,在建工程23400 借,應 交稅費一應增一進項3400 貸,銀行存款26800 2 借,在建 工程 1600 貸,原材料1600 3 借,在建工程1000 貸,應付職工薪酬1000 4 借,固定資產23400加1600加1000 貸,在建工程 ;
某企業購入需要安裝的機器設備一臺,用銀行存款支付買價10000元,增值稅1300元,運輸費200元,運輸費增值稅18元,合計11518元;機器設備出包安裝,用銀行存款支付安裝費500元,增值稅65元。該機器設備安裝完工后交付使用。要求:根據以上資料編制外購、出包安裝、交付使用業務處理。
某企業購入需要安裝的全新機器一臺,用銀行存款支付買價20 000元,增值稅額為3 400元,運雜費1 000元,安裝費2 400元。安裝過程中,領用生產用材料1 600元,增值稅額272元,應付安裝人員工資1 000元。該項機器安裝完工后作為固定資產交付使用。 【要求】:根據以上資料編制下列經濟業務的會計分錄:(1)支付買價、運雜費、安裝費;(2)領用材料;(3)結算應付工資;(4)安裝完工交付使用。
3、固定資產購建業務(20分) (1)購入機器一臺買價250 000元,按買價的13%計算增值稅,運費4500元,包裝費1800元,保險費700元,以上款項開出一張面值289500元的商業承兌匯票,機器運達企業,不需要安裝,直接交付車間使用。 (2)購入需安裝的機器一臺: ①購入機器,買價220 000元,按買價的13%計算增值稅,運費及保險費等15 600元,機器運達企業交付車間進行安裝;款項尚未支付。 ②安裝時領用材料7000元,用銀行存款支付安裝費用1500元,應付安裝工人薪酬3500元。 ③機器安裝完畢,交付使用。 要做會計分錄
固定資產的核算。【資料】:某企業購入需要安裝的全新機器一臺,用銀行存款支付買價20000元,增值稅額為3400元,運雜費1000元,安裝費2400元。安裝過程中,領用生產用材料1600元,增值稅額272元,應付安裝人員工資1000元。該項機器安裝完工后作為固定資產交付使用。【要求】:根據以上資料編制下列經濟業務的會計分錄:(1)支付買價、運雜費、安裝費;(2)領用材料;(3)結算應付工資;(4)安裝完工交付使用。
某企業為一般納稅人,2006年8月購入需要安裝的設備一臺,買價50000元。增值稅8500元,支付運雜費等900元,款項用銀行存款支付;安裝過程中應付安裝人員的工資5000元,領用本企業的原材料1000元,增值稅稅率為17%,月末設備安裝完畢交付使用。要求:編制設備購入、安裝、交付使用的會計分錄。
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經濟補償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發票不符合,不能作為進項稅,還沒有勾選認證,如何進項稅額轉出?在稅務界面是選擇勾選認證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫社保,但是沒有報個稅,發工資走私賬,那他這個社醫保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協議這里怎么選?
老師,我們公司進口煤炭,從蒙古進來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應付賬款-蒙古客戶:50000元,因為煤炭運到海關那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關的給的金額繳納關稅和增值稅的,那應付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務局辦理還是網上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現在我們的公司帶來風險,都交給另一家機構,說另一家機構代和我們公司沒關系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養牛業從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發票如何做分錄
老師好!我公司的賬務原來都是只對內的,現在老板要規范做賬,依法納稅,請問現在原來的那套內賬期末數結轉的問題,老板不想補稅了,未分配利潤有金額,現在只想把庫存數和應收應付這三個科目轉過去可以嗎?其他科目不轉,賬能平嗎