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#提問#老師 收到增值稅增量留抵退稅怎么做會計分錄?

2022-05-03 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-03 16:55

您好,增值稅申報表附列資料二進項轉出-退回增值稅留抵稅額下期申報要填。會計分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

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您好,增值稅申報表附列資料二進項轉出-退回增值稅留抵稅額下期申報要填。會計分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-05-03
你好,借銀行存款貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出
2022-05-04
記入應交稅費,進項稅額轉出
2022-05-16
2)申請獲得稅務機關增值稅留抵退稅正在文書后,賬務處理如下: 借:其他應收款——增值稅留抵退稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) (3)收到稅務機關退還的增值稅留抵稅額時: 借:銀行存款 貸:其他應收款——增值稅留抵退稅
2021-01-06
你好,可以的啊,但是第一個分錄貸方最好寫應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2022-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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