這個月財務賬把這筆收入做進去正常計提附加稅,稅務上不要再申報這筆收入J
你好:這個月年末結賬,有一筆收入必須進到這個月,我做了銷項稅計提: 貸:主營業務收入-增值稅 -4171 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 4171 但這筆收入這個月不開發票,我也沒收到這筆錢。申報表自然也不會有這筆銷項稅,那我這筆銷項稅額年末怎么賬務處理呢?才能和申報表一致?我寫的您能看明白嗎?
上月開了一張稅率是6%的發票15640,但是當月沒有做這筆收入。報稅是已經包含了這筆的錢。導致我賬上與申報表不一致,賬上比申報表少這筆15640的收入,也未提這筆的附加稅。這個月我要補做這筆收入,但是稅金要怎么補提,又不用交稅。
老師我7月有一筆賣車收入,車子7月已經賣了,但是沒開票,8月才能開票,這個申報7月是不是要按無票收入申報增值稅,這個又怎么入賬
老師您好是這樣這樣的,我們這個公司是物流運輸的,因為這行現在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775,因為這個月要報企業所得稅,所以這兩筆無票收入要入賬,不然會有差異,59775這筆在23年1月會補開發票,但是4月份那筆老板是不準備開,那么這兩筆我應該怎么入賬比較好
老師你好,上月有張發票已開忘記入賬了導致收入漏記一筆,這種情況可以把這筆收入做到當月嗎?報稅的話需要怎么處理呢?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
好的,謝謝