反記賬做到上月就是了哈,現(xiàn)在才5號
鄒老師,公司7月收到個稅返還手續(xù)費116,這筆收入忘記申報增值稅了,月初我已經(jīng)申報增值稅了,也打12366問了,說可以在9月做申報,現(xiàn)在關(guān)于這筆錢的賬務(wù)處理怎么做才正確呢
5月份開具一張增值稅發(fā)票,當(dāng)時忘記作廢了,在做賬的時候,這張發(fā)票收入沒有做進去,導(dǎo)致報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,這個月又開具了一張紅沖發(fā)票,請問應(yīng)該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫?
老師 我10月份申報納稅忘記報其他業(yè)務(wù)收入,借:庫存貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項,但是賬務(wù)處理已經(jīng)做了價稅分離,我這個月可以把上個10月份那筆沖掉嗎,在重新做這個月 做個價稅分離呢?或者怎么處理最為妥當(dāng)呢
你好老師,12月忘記做一筆無票收入,現(xiàn)在反結(jié)賬可以做嗎?12月的報稅中,這筆收入也報了,怎么做呢接下來?
上月開了一張稅率是6%的發(fā)票15640,但是當(dāng)月沒有做這筆收入。報稅是已經(jīng)包含了這筆的錢。導(dǎo)致我賬上與申報表不一致,賬上比申報表少這筆15640的收入,也未提這筆的附加稅。這個月我要補做這筆收入,但是稅金要怎么補提,又不用交稅。
建筑企業(yè)所得稅匯算,105050表的職工工資薪金填寫的是管理人員工資還是所有發(fā)放工人工資都包括在內(nèi)
以前年度的收入記錯了,今年如何修改
支付河沙參與權(quán)售后款賬務(wù)處理是計入無形資產(chǎn)嗎?
老師,有個體戶租賃合同嘛
記賬憑證后面是附帶銀行回單和發(fā)票對嗎?不用寫報銷單了吧?
我看打印出來的準考證上考試時間是3個小時,考試的時候,是不是我第一套試卷做完提交后,就可以直接進入第二套試卷答題了啊
老師好,假設(shè)24年匯算清繳補企業(yè)業(yè)稅2000元,使用小企業(yè)會計準則,應(yīng)做分錄為: 計提,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅費用 繳納,借:應(yīng)交稅費-所得稅費用 貸:銀行存款 是這樣的分錄吧?就不影響25年的本年利潤是不,但是又說小企業(yè)準則是未來使用法。如果未來使用法,我的理解就直接用,借:所得稅費用,不用借:利潤分配,我不太清楚,麻煩老師能說下嗎
支付水土補償費賬務(wù)處理
老師您好,從小規(guī)模處取得3%增值稅專用發(fā)票,用于生產(chǎn)高稅率的貨物,可按票面金額和9%扣除率計算抵扣進項稅額嗎?
老師您好!有位員工試用期違反了公司規(guī)定,老板想解雇他,因為公司小,我又負責(zé)財務(wù)又負責(zé)人事,我想請教您解除需要開具離職證明嗎?
好的,我還想問一下,這種情況報稅的時候報少了,稅務(wù)局那邊會查嗎?
不能漏報的哈,跟開票系統(tǒng)對不上
好的謝謝
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